寧鄉市雙江口鎮2023年部門預算公開
目?錄
第一部分2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分2023年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分?部門預算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責
雙江口鎮人民政府是基層政府機關,工作職責是落實國家政策,嚴格依法行政,發揮經濟管理職能,加強政策引導,制定發展規劃,服務市場主體和營造發展環境,搞好市場監管,大力促進社會事業發展,發展鎮村經濟,文化和社會事業,提供公共服務,維護社會穩定,構建社會主義和諧社會。
雙江口鎮黨委領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理;鎮政府依法行使政府管理和服務職能。主要職責是:
1、加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制,嚴格抓好基層黨組織建設各項制度,統籌抓好基層黨建工作。
2、加強公共管理。推進區域發展,全面實施鄉村振興戰略,統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理,落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、生態環境保護、公共服務等工作,承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。
3、加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管,構建公共安全防控體系,建立應對突發事件的處理預案,做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作,及時化解轄區矛盾,確保社會穩定。
4、加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務,落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。
5、完成法律、法規、規章規定的其他事項,完成上級交辦的其他事項。
(二)機構設置。
2023年雙江口鎮共轄17個村(社區)、525個居民小組,鄉鎮總人口8.72萬,現有村(社區)干部107人。我鎮政府工作機構分設機關、一所三中心,即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心。鄉鎮財政供養實有在職170人,其中:行政人員50人(工勤人員算行政)、全額事業人員65人、差額事業人員55人,退休人員109人。
二、部門預算單位構成
雙江口鎮只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算16146.4萬元,其中,一般公共預算撥款10718.4萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,其他收入(特設資金)5428萬元。收入較去年減少3861.81萬元,主要是部分項目調減上級配套資金減少。
(二)支出預算:2023年本部門支出預算16146.4萬元,其中,一般公共服務支出3806.8萬元,教育支出800萬元,社會保障和就業支出692.15萬元,衛生健康支出121.26萬元,節能環保支出730萬元,城鄉社區支出2500萬元,農林水支出4158萬元,交通運輸支出3200萬元,住房保障支出138.19萬元。支出較去年減少3861.81?萬元,主要是美麗屋場建設項目比去年調減。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算10718.4萬元,其中,一般公共服務支出3806.8萬元,占?35.51%;教育支出600萬元,占5.6%;社會保障和就業支出472.15萬元,占?4.4%;衛生健康支出121.26萬元,占?1.13%;節能環保支出300萬元,占?2.8%;城鄉社區支出1500萬元,占?14%;農林水支出2280萬元,占21.27%;交通運輸支出1500萬元,占?14%;住房保障支出138.19萬元,占?1.29%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本部門基本支出預算數4117.4萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2023年本部門項目支出預算6601萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:一般公共服務支出321萬元,主要用于人大、政協團委工作經費、息訪經費等方面;教育支出600萬元,主要用于學校維修;?社會保障和就業支出100萬元,主要用臨時救濟及社會保障支出;?農村環境保護支出300萬元,主要用于環境衛生整治及污水治理;?城鄉社區支出1500萬元,主要用于美麗屋場及鄉村振興建設;農林水支出2280萬元,主要用于垃圾分類減量運行獎補、農村環境保護支出、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經費等方面;交通運輸支出1500萬元,主要用于全鎮公路建設及維護。
五、政府性基金預算支出
本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2023年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費492.08萬元,比上年預算減少30.44萬元,下降5.8%,主要是人員減少及運行經費調減。(2023年運行經費為1.9萬元/人,較2022年減少5%)
(二)“三公”經費預算:2023年本部門機關本級行政事業單位?“三公”經費預算數為13.8萬元,其中,公務接待費5.8萬元,占42%,與上年預算5.8萬一致。公務用車購置及運行費8萬元(其中,公務用車運行費8萬元,公務用車購置數為0萬元),占57%,與上年預算8萬元一致。因公出國(境)費為0萬元,與上年預算0萬元一致。2023年“三公”經費預算與2022年持平。公務用車購置數為0輛,公務用車保有量為2輛。
(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預算7萬元,擬召開10次會議,人數1800人,內容為經濟工作會,七一表彰會,人大會和黨代會,糧食生產及安全生產等各項工作部署會;培訓費預算1萬元,擬開展3期培訓,人數250人,內容為黨員春訓,會計業務培訓等。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預算總額???823.6萬元,其中,貨物類采購預算83.6萬元;工程類采購預算600?萬元;服務類采購預算140?萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務用車2輛,其中,機要通信用車?1??輛,應急保障用車?1?輛,執法執勤用車?0?輛,特種專業技術用車??0輛,其他按照規定配備的公務用車?0?輛;單位價值50萬元以上通用設備?0??臺,單位價值100萬元以上專用設備 ?0?臺。2023年擬新增配置公務用車0??輛新增配備單位價值50萬元以上通用設備 ?0?臺,單位價值100萬元以上專用設備 ?0?臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額16146.4??萬元,其中,基本支出??4117.4?萬元,項目支出??12029?萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入?。ㄊ?/span>/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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第二部分?2023年部門預算表
(具體見附件)
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