寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算
?????????????????????????????????????????煤炭壩鎮(zhèn)人民政府2022年度寧鄉(xiāng)市部門決算
??????????????????????????????????????????????????????????目??錄
?
第一部分??寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)人民政府單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分??部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分??部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分??名詞解釋
第五部分??附件
?
第一部分
寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)人民政府單位概況
?
一、部門職責(zé)
寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)人民政府部門共設(shè)三中心兩所一機(jī)關(guān)一綜合行政執(zhí)法隊(duì)。具體職能職責(zé)如下:
(一)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度,統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”,全面落實(shí)農(nóng)村基層黨支部“五化”建設(shè),全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作,強(qiáng)化黨建引領(lǐng)基層治理,進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。
(二)加強(qiáng)公共管理。推進(jìn)區(qū)域發(fā)展,全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實(shí)施綜合管理,落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場(chǎng)監(jiān)管、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)基層自治工作,健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。
(三)加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管,構(gòu)建公共安全防控體系,建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案,做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會(huì)治安綜合治理工作,健全多元糾紛解決機(jī)制,綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用,及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾,確保社會(huì)穩(wěn)定。
(四)加強(qiáng)公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù),落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。拓寬服務(wù)渠道,改進(jìn)服務(wù)方式,建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機(jī)制。推進(jìn)鎮(zhèn)村兩級(jí)便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),落實(shí)審批服務(wù)“三集中三到位”改革,深化“一窗受理、集成服務(wù)”改革,提升群眾獲得感和幸福感。
(五)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:
1、黨政綜合辦公室。主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)黨務(wù)和行政事務(wù)工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、機(jī)要、保密、信息、會(huì)務(wù)、檔案、督辦、政務(wù)公開、后勤保障等工作;負(fù)責(zé)重要事項(xiàng)的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核;負(fù)責(zé)行政審批服務(wù)事項(xiàng)的組織實(shí)施,指導(dǎo)政務(wù)服務(wù)工作;承擔(dān)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)等工作。
2、黨建工作辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨的建設(shè)、宣傳、意識(shí)形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作;組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)群團(tuán)組織開展工作;負(fù)責(zé)組織、機(jī)構(gòu)編制、人事、老干、關(guān)協(xié)、文明創(chuàng)建、機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)等工作;承擔(dān)新時(shí)代文明實(shí)踐所及其辦公室的日常工作。
3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制定和落實(shí);負(fù)責(zé)招商引資、項(xiàng)目工程(包括征地拆遷)、文旅融合發(fā)展、工業(yè)和信息化、商務(wù)、交通、電力等工作;組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、精準(zhǔn)扶貧、移民開發(fā)管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械管理、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、煙葉生產(chǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的其他工作。
4、社會(huì)事務(wù)辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人力資源社會(huì)保障、民政、退役軍人事務(wù)、社會(huì)救助、殘疾人事務(wù)、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作。
5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國(guó)土規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治等工作。
6、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理、應(yīng)急管理、信訪、市場(chǎng)監(jiān)管等工作,維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定;指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化綜合管理工作;承擔(dān)食品安全委員會(huì)及其辦公室的日常工作。
7、財(cái)政所。負(fù)責(zé)本級(jí)一般預(yù)算資金的收支、部門綜合預(yù)算、非稅收入、國(guó)有資產(chǎn)和財(cái)政專項(xiàng)資金的管理;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和村(社區(qū))級(jí)組織財(cái)務(wù)核算、管理;負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放的管理和財(cái)政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作;負(fù)責(zé)村(社區(qū))公共資源交易的監(jiān)督。
8、司法所。負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。紀(jì)檢監(jiān)察、人大、政協(xié)、人民武裝等機(jī)構(gòu)和群團(tuán)組織按有關(guān)規(guī)定或章程設(shè)置,并明確由鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨政領(lǐng)導(dǎo)分管。
9、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心。公益一類事業(yè)單位,主要負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障就業(yè)、最低生活保障、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解、社會(huì)保險(xiǎn)、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等服務(wù)性工作;承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責(zé);負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性工作,為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐。
10、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。公益一類事業(yè)單位,主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣,動(dòng)植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等服務(wù)性、技術(shù)性工作。
11、政務(wù)服務(wù)中心(掛黨群服務(wù)中心牌子)。公益一類事業(yè)單位,主要負(fù)責(zé)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào),辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可(審批)、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項(xiàng);負(fù)責(zé)對(duì)各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核;負(fù)責(zé)代辦各類外來(lái)投資項(xiàng)目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項(xiàng)。
12、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級(jí)執(zhí)法力量,在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對(duì)集中行使或會(huì)同派駐機(jī)構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、市場(chǎng)監(jiān)管、交通運(yùn)輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。
(二)決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)人民政府2022年部門決算公開單位構(gòu)成包括:寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)人民政府單位本級(jí),無(wú)二級(jí)單位。部門決算單位由煤炭壩鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、煤炭壩鎮(zhèn)司法所、煤炭壩鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、煤炭壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、煤炭壩鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心、煤炭壩鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)構(gòu)成。
第二部分?
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
(詳見附件)
?
第三部分
2022年度部門決算情況說(shuō)明
?
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)15,669.34萬(wàn)元。與上年相比,減少7,319.74萬(wàn)元,減少31.84%,主要是因?yàn)?022年減少了政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款資金和相關(guān)往來(lái)資金。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)15,669.34萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入9,069.88萬(wàn)元,占57.88%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入6,599.46萬(wàn)元,占42.12%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)15,669.34萬(wàn)元,其中:基本支出3,808.81萬(wàn)元,占24.31%;項(xiàng)目支出11,860.53萬(wàn)元,占75.69%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9,069.88萬(wàn)元,與上年相比,減少5,128.36萬(wàn)元,減少36.12%,主要是因?yàn)?022年減少政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款資金和沒有安排國(guó)有經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,537.03萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的54.48%,與上年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加16.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.20%,主要是因?yàn)?022年人員工資福利支出略有增加。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,537.03萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出3480.85萬(wàn)元,占40.77%;公共安全(類)支出1.15萬(wàn)元,占0.01%;教育(類)支出175.44萬(wàn)元,占2.06%;文化旅游體育與傳媒(類)支出31萬(wàn)元,占0.36%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出538.56萬(wàn)元,占6.31%;衛(wèi)生健康(類)支出124.66萬(wàn)元,占1.46%;節(jié)能環(huán)保(類)支出245.09萬(wàn)元,占2.87%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出233萬(wàn)元,占2.73%;農(nóng)林水(類)支出2963.05萬(wàn)元,占34.71%;交通運(yùn)輸(類)支出328.86萬(wàn)元,占3.85%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.5萬(wàn)元,占0.01%;住房保障(類)支出104.15萬(wàn)元,占1.22%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出310.72萬(wàn)元,占3.64%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3,248.47萬(wàn)元,支出決算數(shù)為8,537.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的262.80%,其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2010102)。
年初預(yù)算為16萬(wàn)元,支出為決算16萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。
2、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)人大代表履職能力提升(項(xiàng))(2010107)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為4.08萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
3、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))(2010301)。
年初預(yù)算為1698.62萬(wàn)元,支出決算為2687.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的158.20%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員支出增加,調(diào)整財(cái)政撥款預(yù)算,財(cái)政撥款支出增加。
4、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2010302)。
年初預(yù)算為370萬(wàn)元,支出決算為702.85萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的189.96%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:因?qū)嶋H工作需要,年中追加了相關(guān)資金,財(cái)政撥款支出增加。
5、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(2010602)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為8.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
6、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)(2010699)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為8.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
7、一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(2011102)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為10.26萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
8、一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(2013202)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為14.52萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
9、一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)公務(wù)員事務(wù)(2013204)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.08萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
10、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(2013402)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為20.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
11、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2013602)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為4.22萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
12、一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)食品安全監(jiān)督管(項(xiàng))(2013816)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5.60萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了食品安全經(jīng)費(fèi)支出。
13、公共安全支出(類)司法(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2040610)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.15萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
14、教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項(xiàng))(2050201)。
年初預(yù)為0萬(wàn)元,支出決算為91.44萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了學(xué)前教育資金撥款。
15、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))(2050299)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為84萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了學(xué)校維修資金。
16、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))(2070199)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為4.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
17、文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))(2079999)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為27.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
18、社會(huì)保障與就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(2080102)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.60萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
19、社會(huì)保障與就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項(xiàng))(2080299)。?????
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為10.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:增加了財(cái)政撥款。
20、社會(huì)保障與就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))(2080501)
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為92萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
21、社會(huì)保障與就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))(2080505)
年初預(yù)算為177.28萬(wàn)元,支出決算為223.04萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的125.81%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。
22、社會(huì)保障與就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))(2080506)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為53.21萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。
23、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)其他就業(yè)補(bǔ)助(2080799)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2.14萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。
24、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))(2080801)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為13.92萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
25、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))(2080899)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.85萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
26、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)退役士兵安置(項(xiàng))(2080901)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算支出為6.72萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
27、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置(項(xiàng))(2080905)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算支出為1.62萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
28、社會(huì)保障與就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款)其他社會(huì)福利支出(項(xiàng))(2081099)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為25.76萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
29、社會(huì)保障與就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))(2081199)。
年初預(yù)算為13.47萬(wàn)元,支出決算為13.87萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.97%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
30、社會(huì)保障與就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項(xiàng))(2081901)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為10.83萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
31、社會(huì)保障與就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)農(nóng)村最低生活保障金支出(項(xiàng))(2081902)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為12.83萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
32、社會(huì)保障與就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng))(2082102)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為57.57萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
33、社會(huì)保障與就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)其他農(nóng)村生活救助(項(xiàng))(2082502)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.06萬(wàn)元完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
34、社會(huì)保障與就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)擁軍優(yōu)屬(項(xiàng))(2082804)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為4.16萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
35、社會(huì)保障與就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))(2089999)。
年初預(yù)算為8.40萬(wàn)元,支出決算為8.40萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。
36、衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))(2100199)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為15.68萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
37、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生處理(項(xiàng))(2100408)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為6.47萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
38、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))(2100410)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為20.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
39、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng))(2100499)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.43萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
40、衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng))(2100717)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為6.29萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了計(jì)生財(cái)政撥款。
41、衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng))(2100799)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.6萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了計(jì)生經(jīng)費(fèi)。
42、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))(2101101)。
年初預(yù)算為60.20萬(wàn)元,支出決算為60.20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。
43、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))(2101103)。
年初預(yù)算為14萬(wàn)元,支出決算為14萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。
44、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項(xiàng))(2110302)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為38.48萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了污染防治款。
45、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng))(2110402)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為206.62萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生支出增加。
46、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))(2120101)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
47、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))(2120199)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為20.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
48、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)(項(xiàng))(2120303)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為10.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
49、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))(2129999)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為200.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
50、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))(2130104)。
年初預(yù)算為504.00萬(wàn)元,支出決算為504.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。
51、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項(xiàng))(2130106)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
52、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲害控制(項(xiàng))(2130108)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為4.88萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了病蟲害控制資金。
53、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)(項(xiàng))(2130111)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5.50萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
54、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)防災(zāi)救災(zāi)(項(xiàng))(2130119)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為21.80萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
55、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼(項(xiàng))(2130121)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為6.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
56、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)(項(xiàng))(2130126)。
年初預(yù)算為68.00萬(wàn)元,支出決算為145.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的213.24%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
57、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村道路建設(shè)(項(xiàng))(2130142)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為78.60萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了農(nóng)村道路建設(shè)投入資金。
58、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng))(2130199)。
年初預(yù)算為24.50萬(wàn)元,支出決算為1137.25萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的4641.84%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的財(cái)政撥款。
59、農(nóng)林水事務(wù)(類)林業(yè)和草原(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2130202)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為4.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
60、農(nóng)林水事務(wù)(類)林業(yè)和草原(款)森林生態(tài)效益補(bǔ)償(項(xiàng))(2130209)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3.63萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了生態(tài)公益林補(bǔ)助資金。
61、農(nóng)林水事務(wù)(類)林業(yè)和草原(款)林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)(項(xiàng))(2130234)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為33.91萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
62、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程建設(shè)(項(xiàng))(2130305)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為74.58萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。
63、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程運(yùn)行與維護(hù)(項(xiàng))(2130306)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為17.50萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
64、農(nóng)林水支出(類)水利(款)抗旱(項(xiàng))(2130315)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為20.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
65、農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)村水利(項(xiàng))(2130316)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。
66、農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng))(2130504)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為225.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了扶貧資金。
67、農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)生產(chǎn)發(fā)展(項(xiàng))(2130505)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為91.51萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了扶貧資金。
68、農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他扶貧支出(項(xiàng))(2130599)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為119.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了扶貧資金。
69、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助(項(xiàng))(2130701)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為147.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金。
70、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))(2130705)。
年初預(yù)算為210.00萬(wàn)元,支出決算為228.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的109.04%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助增加。
71、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助(項(xiàng))(2130706)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為40.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)組織的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金。
72、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路建設(shè)(項(xiàng))(2140104)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了公路建設(shè)資金。
73、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng))(2140106)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為81.80萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了公路養(yǎng)護(hù)資金。
74、交通運(yùn)輸支出(類)車輛購(gòu)置稅支出(款)車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項(xiàng))(2140601)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為40.90萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
75、交通運(yùn)輸支出(類)車輛購(gòu)置稅支出(款)車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出(項(xiàng))(2140602)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為133.04萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
76、交通運(yùn)輸支出(類)車輛購(gòu)置稅支出(款)車輛購(gòu)置稅其他支出(項(xiàng))(2140699)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為68.12萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
77、商品服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng))(2160299)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財(cái)政撥款。
78、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)公共租賃住房(2210106)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為100.52萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了沉陷區(qū)治理財(cái)政撥款。
79、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))(2210201)。
年初預(yù)算為84.00萬(wàn)元,支出決算為100.52萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的119.67%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了人員住房公積金支出。
80、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)其他應(yīng)急管理支出(項(xiàng))(2240199)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為140.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了應(yīng)急管理經(jīng)費(fèi)。
81、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)自然災(zāi)害防治(款)地質(zhì)災(zāi)害防治理(項(xiàng))(2240601)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為150.72萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。
82、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)自然災(zāi)害防治(款)其他自然災(zāi)害防治支出(項(xiàng))(2240699)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為20.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,745.60萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)3,501.66萬(wàn)元,占基本支出的93.49%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)、其他保險(xiǎn)、住房公積金及臨時(shí)人員補(bǔ)助、退休人員生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)243.94萬(wàn)元,占基本支出的6.51%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出及辦公設(shè)備購(gòu)置等。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為30萬(wàn)元,年中預(yù)算調(diào)整為19.79萬(wàn)元,支出決算為19.79萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),與上年相比持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為22萬(wàn)元,年中預(yù)算調(diào)整為12.17萬(wàn)元,支出決算為12.17萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,與上年相比減少6.06萬(wàn)元,減少增長(zhǎng)33.24%,減少的主要原因是減少公務(wù)接待開支,厲行節(jié)儉。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),與上年相比持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為8萬(wàn)元,年中預(yù)算調(diào)整為7.62萬(wàn)元,支出決算為7.62萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,與上年相比減少0.22萬(wàn)元,減少2.79%,減少的主要原因是節(jié)約公務(wù)用車的運(yùn)行維修費(fèi)開支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算12.17萬(wàn)元,占61.49%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.62萬(wàn)元,占38.51%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12.17萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組230個(gè)、來(lái)賓2100人次,主要是市直科局干部來(lái)鎮(zhèn)公務(wù)用餐發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.62萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)人民政府更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.62萬(wàn)元,主要是公務(wù)用車運(yùn)行油料費(fèi)、公務(wù)用車保險(xiǎn)費(fèi)及公務(wù)用車維修費(fèi)支出,截止2022年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入532.85萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元;支出532.85萬(wàn)元,其中基本支出0.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出532.85萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體情況如下:
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出(款)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展(項(xiàng))(2082202)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為13萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了大中型水庫(kù)移民地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項(xiàng))(2120804)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為360.90萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(項(xiàng))(2121399)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為8.04萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套資金。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)污水處理費(fèi)安排的支出(款)污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)(項(xiàng))(2121401)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為13.53萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了污水處理設(shè)施建設(shè)方面的資金。
5、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會(huì)福利的彩票公益金支出(項(xiàng))(2296002)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為129.38萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了社會(huì)福利政府性基金預(yù)算撥款。
6、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng))(2296003)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了體育事業(yè)政府性基金預(yù)算撥款。
7、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng))(2296099)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了其他社會(huì)公益事業(yè)的政府性基金預(yù)算撥款。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出0萬(wàn)元,其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。(本單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支)。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出243.94萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少57.11?萬(wàn)元,降低18.97%。主要原因是:節(jié)約機(jī)關(guān)運(yùn)行成本,減少開支。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)10.81萬(wàn)元,用于召開黨員會(huì)、人大會(huì)、經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議,人數(shù)3179人,內(nèi)容為道路交通安全知識(shí)講解、煤炭壩鎮(zhèn)黨員冬春訓(xùn)會(huì)、2022年煤炭壩鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)工作大會(huì);開支培訓(xùn)費(fèi)8.64萬(wàn)元,用于開展安全知識(shí)、事業(yè)干部繼續(xù)教育、新型農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn),人數(shù)260人,內(nèi)容為安全道路知識(shí)、事業(yè)干部提升技能、新農(nóng)村種養(yǎng)殖知識(shí)等;未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬(wàn)元。
???十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額299.50萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出161.69 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出137.81萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額299.50萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額161.69萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的53.99%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。?
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本單位共有車輛5輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車1輛,其他用車主要是煤炭壩鎮(zhèn)林業(yè)站三輪車1;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)(套)。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
(一)部門整體支出績(jī)效情況
2022年,我鎮(zhèn)積極履職,強(qiáng)化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,整體支出管理水平得到提升。
(一)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
財(cái)政撥款支出主要用于保障我鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的項(xiàng)目支出相關(guān)工作。
一是抓深法治建設(shè)。積極營(yíng)造法治氛圍,建立健全領(lǐng)導(dǎo)班子集體學(xué)法制度,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部和機(jī)關(guān)工作人員學(xué)法用法。二是抓實(shí)疫情防控。在村組社會(huì)面和門業(yè)園區(qū)的雙重壓力下,實(shí)現(xiàn)防疫不破防,優(yōu)化措施前實(shí)現(xiàn)無(wú)一例陽(yáng)性病例。三是抓牢安全生產(chǎn)。有溫度有力度開展隱患排查整改,確保了“危房不住人,帶險(xiǎn)不經(jīng)營(yíng)”;常態(tài)化開展交通安全巡查。四是抓嚴(yán)風(fēng)險(xiǎn)防范。確保了黨的二十大前后的安全穩(wěn)定,全年社會(huì)大局平穩(wěn)可控。
(二)效益指標(biāo)完成情況
全力以赴穩(wěn)增長(zhǎng),經(jīng)濟(jì)運(yùn)行更穩(wěn)健。一是經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)步增長(zhǎng)。堅(jiān)持“穩(wěn)住、進(jìn)好、調(diào)優(yōu)”總基調(diào),持續(xù)推動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。二是招商引資量質(zhì)齊升。強(qiáng)化外出招商、以商招商。三是項(xiàng)目建設(shè)態(tài)勢(shì)良好。主動(dòng)對(duì)接城發(fā)集團(tuán)完成門業(yè)園核心區(qū)主體建設(shè);建成溈江新材、夢(mèng)之園二期、亞朵建材二期、家美門業(yè)技改等4個(gè)項(xiàng)目;啟動(dòng)推進(jìn)一誠(chéng)木業(yè)、金威三期等11個(gè)項(xiàng)目建設(shè);提質(zhì)改造賀石橋中學(xué)、聯(lián)華小學(xué),加速推動(dòng)中心幼兒園建設(shè);因地制宜建成26個(gè)美麗宜居村莊,全部通過(guò)驗(yàn)收。
全力以赴興產(chǎn)業(yè),經(jīng)濟(jì)發(fā)展更有力。一是著力推進(jìn)園區(qū)品質(zhì)提檔升級(jí)。堅(jiān)持“工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)”發(fā)展戰(zhàn)略不動(dòng)搖,著力建鏈補(bǔ)鏈延鏈強(qiáng)鏈。二是進(jìn)一步推動(dòng)農(nóng)業(yè)規(guī)模化。三是深度助力產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。全力以赴惠民生,社會(huì)基礎(chǔ)更堅(jiān)實(shí)。
我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法,科學(xué)精細(xì)編制預(yù)算,重視預(yù)算編制基礎(chǔ)工作,注重績(jī)效管理,重點(diǎn)關(guān)注支出預(yù)算執(zhí)行和政策目標(biāo)落實(shí)情況,完善預(yù)算執(zhí)行管理考核制度。規(guī)范財(cái)務(wù)流程,加強(qiáng)資金使用信息公開和公示制度建設(shè),加強(qiáng)資金監(jiān)管制度建設(shè)和執(zhí)行,切實(shí)防范廉政風(fēng)險(xiǎn),所有開支均按照財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行,資金的使用嚴(yán)格把關(guān),機(jī)關(guān)的日常工作運(yùn)行得到保障。
(三)滿意度指標(biāo)完成情況
2022年我鎮(zhèn)較好的完成了績(jī)效目標(biāo)任務(wù),日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執(zhí)行,建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會(huì)公眾的好評(píng)。
(二)存在的問(wèn)題及原因分析
一是預(yù)算控制率有待降低。除政策性因素以外,由于部分臨時(shí)、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算。
二是專項(xiàng)資金較多,資金監(jiān)管壓力大。專項(xiàng)資金主要用于對(duì)專項(xiàng)事務(wù),但由于種種原因,可能發(fā)生專項(xiàng)資金不專用等現(xiàn)象,造成資金監(jiān)管壓力大。
?
第四部分
名詞解釋
?
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、“三公”經(jīng)費(fèi):是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
三、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
四、其他收入:指除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
七、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。?
八、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
?
第五部分
附件
?
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)


