寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府2020年度部門決算公開
2020年寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府決算公開
目錄
第一部分寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府概況
1、部門職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9、預(yù)算績(jī)效情況說明
10、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件??
第一部分寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府概況
??一、部門職責(zé)
(一)社會(huì)管理職能。寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策、法律法規(guī);加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè);加強(qiáng)安全生產(chǎn)和公共安全管理,加強(qiáng)綜合治理,確保社會(huì)穩(wěn)定,妥善處理突發(fā)性、群體性事件、應(yīng)急處險(xiǎn)、各種利益矛盾和糾紛;保護(hù)公民人身安全、合法權(quán)利,保護(hù)本鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)安全。
(二)發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃;依法組織制定本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行;指導(dǎo)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),發(fā)展地區(qū)特色產(chǎn)業(yè),著力構(gòu)建綠色生態(tài)環(huán)保經(jīng)濟(jì)體系加大招商引資力度;加強(qiáng)信息服務(wù),密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)銜接,提供技術(shù)指導(dǎo)。
(三)公共服務(wù)職能。寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府加強(qiáng)交通、通訊、教育、醫(yī)療計(jì)生、社會(huì)保障等公共服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策;加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù),加大農(nóng)村環(huán)境治理;切實(shí)轉(zhuǎn)變鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作作風(fēng),推行政務(wù)公開,讓老百姓依法享有對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán);不斷強(qiáng)化社會(huì)的民主監(jiān)督作用,主動(dòng)聽取群眾意見,自覺接受黨員和群眾的評(píng)議監(jiān)督。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:機(jī)關(guān)、兩所及三中心,即黨政機(jī)關(guān)、財(cái)政所、司法所、政務(wù)服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。
(二)決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府本級(jí)。
第二部分2020年部門決算表
(見附件)
第三部分2020年度部門決算情況說明
??一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)6947.45萬元。與2019年相比,增加1665.46萬元,增長(zhǎng)31.53%,主要是因?yàn)槿藛T和項(xiàng)目的增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)6947.45萬元,其中:財(cái)政撥款收入4506.36萬元,占64.86%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入2441.10萬元,占35.14%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)6947.45萬元,其中:基本支出1189.79萬元,占17.13%;項(xiàng)目支出5757.66萬元,占82.87%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4506.36萬元,與2019年相比,增加811.83萬元,增長(zhǎng)122.57%,主要是因?yàn)槿藛T和項(xiàng)目的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出4433.29萬元,占本年支出合計(jì)的98.38%,與2019年相比,財(cái)政撥款支出增加775.04萬元,增長(zhǎng)21.19%,主要是因?yàn)槿藛T和項(xiàng)目的增加。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出4433.29萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1573.98萬元,占35.50%;公共安全(類)支出49.00萬元,占1.11%;教育(類)支出62.80萬元,占1.42%;文化旅游體育與傳媒(類)支出14.00萬元,占0.32%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出256.16萬元,占5.78%;衛(wèi)生健康(類)支出46.54萬元,占1.05%;節(jié)能環(huán)保(類)支出148.23萬元,占3.34%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出102.74萬元,占2.32%;農(nóng)林水(類)支出1150.89萬元,占25.96%;交通運(yùn)輸(類)支出184.28萬元,占4.16%;資源勘探工業(yè)信息等(類)支出3.57萬元,占0.08%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出10.00萬元,占0.23%;自然資源海洋氣象等(類)支出4.00萬元,占0.09%;住房保障(類)支出521.85萬元,占1.77%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出305.23萬元,占6.89%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 7044.66萬元,支出決算數(shù)為 4433.29 萬元,完成年初預(yù)算的62.9 %。其中:一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算為1260.62萬元,決算數(shù) 1573.98 萬元,完成年初預(yù)算124.86%;國(guó)防支出年初預(yù)算為5萬元,決算數(shù)0萬元,完成年初預(yù)算0%;公共安全年初預(yù)算為78.55萬元,決算數(shù)49.00 萬元,完成年初預(yù)算62.38%;教育年初預(yù)算為394.74萬元,決算數(shù) 62.80 萬元,完成年初預(yù)算15.91%;文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算為42萬元,決算數(shù)14.00 萬元,完成年初預(yù)算33.33%;社會(huì)保障和就業(yè)年初預(yù)算為437.16萬元,決算數(shù) 256.16 萬元,完成年初預(yù)算58.6%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)生年初預(yù)算為519.90萬元,決算數(shù)46.54 萬元,完成年初預(yù)算8.95%;節(jié)能環(huán)保年初預(yù)算為590.55萬元,決算數(shù)148.23 萬元,完成年初預(yù)算25.1%;城鄉(xiāng)社區(qū)年初預(yù)算為350萬元,決算數(shù) 102.74 萬元,完成年初預(yù)算29.35%;農(nóng)林水年初預(yù)算為2416.68萬元,決算數(shù)1150.89 萬元,完成年初預(yù)算47.62%;交通運(yùn)輸年初預(yù)算為0萬元,決算數(shù)184.28 萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等年初預(yù)算為0萬元,決算數(shù)10.00 萬元;住房保障支出年初預(yù)算為411.63萬元,決算數(shù)521.85 萬元,完成年初預(yù)算126.78%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算為75.3萬元,決算數(shù)305.23 萬元,完成年初預(yù)算405.35%;支出預(yù)算較去年增加減少1171.43萬元, 主要原因是壓縮政府投資項(xiàng)目。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出1187.99萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1062.60萬元,占基本支出的89.45%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等;公用經(jīng)費(fèi)125.39萬元,占基本支出的10.55%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為57.00萬元,支出決算為23.75萬元,完成預(yù)算的41.66%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。與上年保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算49.00萬元,支出決算為15.75萬元,完成預(yù)算的32.14%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因主要是受疫情和機(jī)關(guān)食堂變故影響,與上年相比減少18.62萬元,減少54.17%,減少的主要原因是主要是受疫情和機(jī)關(guān)食堂變故影響。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬元,支出決算為8萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。與上年保持一致。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算15.75萬元,占66.32%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8萬元,占33.68%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15.75萬元,全年共接待來訪團(tuán)組560個(gè)、來賓4500人次,主要是調(diào)研、工作檢查、會(huì)議發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8萬元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元,主要是燃油和維修支出,截至2020年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入73.06萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出73.06萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出73.06萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等作為附件公開。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出97.51萬元,2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為253.11萬元。
(二)一般性支出情況
2020年度本部門開支會(huì)議費(fèi)8.42萬元,用于召開各線辦與村級(jí)的日常會(huì)議,較上年減少了1.45萬元;開支培訓(xùn)費(fèi)0.84萬元,用于新近公務(wù)員在外培訓(xùn)和參加鎮(zhèn)外培訓(xùn),較上年減少了1.56萬元。
(三)政府采購(gòu)支出情況
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額892.7萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出6.7萬元、政府采購(gòu)工程支出886萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分名詞解釋
1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi):納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。??
第五部分附件
2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
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