寧鄉(xiāng)市流沙河鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算公開報告
2021年度
寧鄉(xiāng)市流沙河鎮(zhèn)部門預算
目???錄
第一部分?流沙河鎮(zhèn)政府概況
一、 部門職責
二、?機構設置、部門預算構成及其他說明事項
第二部分 2021年度部門預算表
一、?部門收支總表
二、 部門收入總表
三、 部門支出總表
四、?財政撥款收支總表
五、?一般公共預算支出表
六、?一般公共預算基本支出明細表
七、 基金預算支出表.xls
八、?一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
九、 整體支出績效目標表
十、?項目績效目標表
十一、項目支出績效目標表
第三部分?2021年度部門預算編制說明
第四部分 名詞解釋
第五部分?附件
流沙河鎮(zhèn)2021年部門預算說明
一、基本概況
(一)職能職責
機關:負責政府全面工作;負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理;負責本鎮(zhèn)及村(社區(qū))組織財務核算、管理;負責財政票據(jù)、涉農補貼資金發(fā)放的管理和財政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作。
司法所:負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。
農業(yè)綜合服務中心:主要負責農業(yè)、林業(yè)、水利、農業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農業(yè)技術推廣,動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監(jiān)測等服務性、技術性工作。
社會事務綜合服務中心:社會救助、低保發(fā)放等;計劃生育政策、法規(guī)咨詢服務,生育證、流動人口證發(fā)放等;組織開展各種文化娛樂活動,搜集整理及保護本鎮(zhèn)民間文化藝術遺產,宣傳黨的路線、方針、政策,辦好本鎮(zhèn)宣傳工作等。
政務服務中心:主要負責優(yōu)化營商環(huán)境事務協(xié)調,辦理與群眾、企業(yè)密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可(審批)、公共服務、便民服務事項;負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核;負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。
綜合執(zhí)法大隊:負責統(tǒng)籌協(xié)調派駐機構和本級執(zhí)法力量,在轄區(qū)內開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區(qū)范圍內的農業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護、城鎮(zhèn)管理、市場監(jiān)管、交通運輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權。
(二)機構設置
2021年流沙河鎮(zhèn)共轄13個村(社區(qū))、172個居民小組,鄉(xiāng)鎮(zhèn)總人口7.2萬,現(xiàn)有村(社區(qū))干部81人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊,即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執(zhí)法隊。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)實有在職120人,其中:行政人員43人、全額事業(yè)人員36人、差額事業(yè)人員41人 、自收自支事業(yè)人員0人。離休1人,退休82人。
二、部門預算單位構成
1、寧鄉(xiāng)市流沙河鎮(zhèn)人民政府本級
三、涉及機構改革情況未進行機構改革。
四、部門預算收支總體情況
2021年部門預算包括本級預算及所屬單位預算在內的匯總情況,以及對省市轉移支付的情況。
(一)收入預算,包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年年初預算收入數(shù)10156.53萬元,其中,一般公共預算撥款2522.8萬元,納入公共預算管理的非稅收入撥款3855.6萬元,上級轉移支付3778.1萬元。收入預算較去年減少1543.5萬元,主要增加因素是納入公共預算管理的非稅收入撥款減少907.73萬元;上級轉移支付減少635.77萬元。
(二)支出預算,2021年年初預算支出數(shù)10156.53萬元,其中,一般公共服務支出1249.68萬元,國防支出16萬元,公共安全支出39.77萬元,教育支出260 萬元,文化旅游體育與傳媒支出67萬元,社會保障和就業(yè)支出815.42萬元,衛(wèi)生健康支出161.93萬元,節(jié)能環(huán)保支出280.5萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出724.05萬元, 農林水支出6345.68萬元,交通運輸支出0萬元,住房保障支出86.51萬元,災害防治及應急管理支出110萬元,債務付息支出0萬元。支出預算較去年減少1461.24萬元,主要是一般公共服務支出增加275.6萬元,公共安全支出增加9.7萬元,教育支出減少40萬元,文化旅游體育與傳媒支出增加39.6萬元,社會保障和就業(yè)支出減少9.31萬元,節(jié)能環(huán)保支出減少717.5萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加69.05萬元,農林水支出減少1198.38萬元,災害防治及應急管理支出增加110萬元。
五、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出10156.53萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。2021年年初預算數(shù)基本支出2446.93萬元,其中工資福利支出2056.77萬元;商品和服務支出153.9萬元;對個人和家庭的補助236.26萬元;其他資本性支出0萬元。2021年年初預算數(shù)基本支出較去年增加600.16萬元,其中工資福利支出增加419.23萬元,商品和服務支出增加40.54萬元,對個人和家庭的補助支出增加140.38萬元,主要是財政供養(yǎng)人員增加,工資福利待遇標準的提高。
(二)項目支出:是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門為履行工作職能,完成工作任務,需要發(fā)生的經(jīng)常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出(包括通過發(fā)改部門立項安排的項目支出)。2021年年初預算數(shù)項目支出7709.6萬元,其中一般事務性項目支出236萬元,主要是人大會議4萬元;人大代表5萬元;政府辦及相關機構事務一般行政管理事務210萬元;專項普查活動5萬元;財政事務一般行政管理事務5萬元;其他財政事務支出5萬元;軍隊轉業(yè)干部安置2萬元。國防支出16萬元,主要是兵役征集8萬元,民兵事務8萬元;公共安全支出2萬元,主要是一般行政管理事務2萬元。教育支出260萬元,主要用于學校建設260萬元。文化體育與傳媒支出67萬元,主要用于其他文化支出10萬元;文物保護42萬元; 廣播10萬元;其他文化體育與傳媒支出5萬元。社會保障和就業(yè)464萬元,主要用于綜合業(yè)務管理10萬元;擁軍優(yōu)屬2萬元;基層政府和社區(qū)建設10萬元;死亡撫恤50萬元;殯葬6萬元;其他殘疾人事業(yè)支出6萬元;其他自然災害救助支出300萬元;臨時救助80萬元。衛(wèi)生健康支出84萬元,主要用于計劃生育服務74萬元,食品安全事務5萬元;其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出5萬元。節(jié)能環(huán)保支出280.5萬元,主要用于農村環(huán)境保護280.5萬元。城鄉(xiāng)社區(qū)支出635萬元,主要用于城管執(zhí)法20萬元;棚戶區(qū)改造300萬元;小城鎮(zhèn)基礎設施建設35萬元;其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出300萬元。農林水事務支出5555.1萬元,主要用于公路建設2000萬元;水利建設1650萬元;精準扶貧400萬元;病蟲害控制270萬元;農業(yè)結構調整補貼100萬元;農村公益事業(yè)745.1萬元,其他農業(yè)支出120萬元,其他林業(yè)支出10萬元;對村民委員會和村黨支部的補助260萬元;災害防治及應急管理支出110萬元。2021年年初預算數(shù)項目支出較去年減少2261.4萬元,主要是教育支出減少40萬元,文化教育與傳媒支出增加39.6萬元,社會保障和就業(yè)支出36萬元,節(jié)能環(huán)保支出減少717.5萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少20萬元,農林水支出減少1411.9萬元,其中病蟲害控制減少1998.5萬元,農村公益事業(yè)增加595.1萬元,其他農業(yè)支出減少8.5萬元,主要是因為非洲豬瘟疫情減少用于病蟲害控制的支出減少。災害防治和應急管理支出增加110萬元,主要是汛期地質災害和山體滑坡事件導致災害防治和應急管理支出增加。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
2021年本級機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款153.9萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等,比去年增加40.54萬元,增加35.75%,主要是其他交通費用增加43.3萬元,今年事業(yè)編制人員的交通補貼要求錄入系統(tǒng);公務接待減少3.27萬元;其他商品服務支出增加0.51萬元。
(二)三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為14.97萬元,其中,公務接待費6.97萬元,公務用車購置及運行費8萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費8萬元),因公出國(境)費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少3.27萬元,主要是公務接待費減少3.27萬元。
(三)國有資產占用情況
截至2020年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中,一般公務用車2輛。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費,保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
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