寧鄉市老糧倉鎮人民政府2026年部門預算公開
寧鄉市老糧倉鎮? 2026年部門預算公開
目 錄
第一部分 2026部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2026年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支
?
第一部分?部門預算說明 ?
一、部門基本概況
(一)職能職責
(1)制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,組織指導好各行業生產,協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,項目開發,促進當地經濟發展。
(2)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,維護社會穩定。
(3)組織本級財政收入和地方稅收的征收,完成財政收入任務,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。
(4)完成上級政府交辦的其他工作任務。
(二)機構設置
2026年老糧倉鎮共轄10個村(社區)、207個居民小組,鄉鎮總人口6.66萬,現有村(社區)干部70人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊,即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職101人,其中:行政編制37人,事業編制64人(其中差額事業人員20人)。退休58人。
二、部門預算單位構成 老糧倉鎮只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預
算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括本級財政撥款收入、財政專戶管理事業收入、事業單位經營服務收入、上級補助收入、其他收入、事業收入。2026年本部門收入預算9967.71萬元,其中,本級財政撥款收入2945.78萬元,其他收入3696.8萬元,上級補助收入3325.13元。收入較去年增加135.4萬元,主要是增加項目相關投入,導致整體收入增加。
(二)支出預算:2026年本部門支出預算9967.71萬元,其中,一般公共服務支出2362.96萬元,教育支出300萬元;社會保障和就業支出1229.82萬元;衛生健康支出279.82萬元;節能環保支出600萬元;城鄉社區支出1300萬元;農林水支出1275.1萬元;交通運輸支出900萬元;自然資源海洋氣象等支出900萬元;住房保障支出620.01萬元。支出較去年增加135.4萬元,主要是增加項目相關投入,導致整體支出增加。
四、一般公共預算撥款支出 2026年本部門一般公共預算撥款支出預算2945.78萬元,其中,一般公共服務支出2362.96萬元,占80.22%;社會保障和就業支出229.82萬元,占7.80%;衛生健康支出77.33萬元,占2.63%;農林水支出75.1萬元,占2.55%;住房保障支出120.01萬元,占4.07%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2026年本部門基本支出預算數2478.12萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中人員經費2257.19萬元,相比上年減少119.03萬元,公用經費220.93萬元,相比上年減少31.78萬元,總體支出與去年基本持平。
(二)項目支出:2026年本部門項目支出預算7489.59萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:一般公共服務支出312萬元,主要用于機關運轉等公共服務項目;教育支出300萬元,主要用于學校建設;社會保障和就業支出1000萬元,主要用于死亡撫恤、老年福利、臨時救助等;衛生健康支出202.49萬元,主要用于衛生院建設及疫情防控等突發公共衛生事件處理;節能環保支出600萬元,主要用于鎮域內環境衛生整治和人居環境綜合整治、水體污染防治支出;城鄉社區支出1300萬元,主要用于集鎮建設等;農林水事務支出1275.1萬元,主要用于煙葉生產、農村公益事業、公路建設、道路交通安全、村級防疫員空編補差、鄉村振興、小微水體建設、精準扶貧和農村綜合改革等;交通運輸支出900萬元,主要用于道路建設等交通運輸項目;自然資源海洋氣象等支出900萬元,主要用于星石村落道庵建筑用花崗巖礦區建設;住房保障支出500萬元,主要用于政府宿舍樓及原地稅樓改造支出;應急管理支出200萬元,主要用于災害防治等應急支出。支出預算較去年增加135.4萬元,主要是增加了機關運轉等公共服務項目、農林水事務等支出。
五、政府性基金預算支出 2026年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2026年本單位機關運行經費300萬元,比上年預算增加60萬元,主要是本單位加大項目投入,提振經濟發展,相關保障及運維工作量增加。
(二)“三公”經費預算:2025年本單位“三公”經費預算數為8萬元,其中公務用車購置及運行費8萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費8萬元),公務接待費0萬元,因公出國(境)費0萬元。2026年“三公”經費預算較去年減少3萬元。
(三)一般性支出情況:2026年本部門會議費預算5萬元,擬召開人大會、經濟工作會議、黨代會等會議,每次人數約人數200人,內容為審議政府工作報告、做出決議決定、部署全鎮工作等;未舉辦培訓、節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2026年本部門政府采購預算總額327.92萬元,其中,貨物類采購預算157.62萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算170.3萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2026年12月底,本部門共有公務用車2輛。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為9967.71萬元,其中,基本支出2478.12萬元,項目支出7489.59萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2026年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
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