寧鄉市老糧倉鎮 2023年部門預算公開
寧鄉市老糧倉鎮
2023年部門預算公開
目??錄
第一部分??2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分??2023年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、整體支出績效目標表
10、項目支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分??部門預算說明
?????????一、部門基本概況
(一)職能職責
(1)制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,組織指導好各行業生產,協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,項目開發,促進當地經濟發展。
(2)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,維護社會穩定。
(3)組織本級財政收入和地方稅收的征收,完成財政收入任務,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。
(4)完成上級政府交辦的其他工作任務。
(二)機構設置
?????2023年老糧倉鎮共轄10個村(社區)、207個居民小組,鄉鎮總人口7.09萬,現有村(社區)干部70人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊,即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職111人,其中:行政編制42人,事業編制69人(其中差額事業人員29人,退休人員59人)。
二、部門預算單位構成
老糧倉鎮只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
????(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算9863.79萬元,其中,一般公共預算撥款8963.79萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,其他收入(特設資金)900萬元。收入較去年增加240.91萬元,主要是機關在職干職工人數增加,致配套的人員經費增加。
(二)支出預算:2023年本單位支出預算9863.79萬元,其中,一般公共服務支出3048.10萬元;教育支出300萬元;社會保障和就業支出1287.1萬元;衛生健康支出376.3萬元;節能環保支出200萬元;城鄉社區支出900萬元;農林水支出2165萬元;交通運輸支出600萬元;自然資源海洋氣象等支出900萬元;住房保障支出87.29萬元。支出較去年增加240.91萬元,主要是星石村落道庵建筑用花崗巖礦區建設支出增加。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本單位一般公共預算撥款支出預算8963.79萬元,其中一般公共服務支出3048.10萬元,占34%;教育支出300萬元,占3.35%;社會保障和就業支出1287.1萬元,占14.36%;衛生健康支出376.3萬元,占4.2%;節能環保支出200萬元,占2.23%;城鄉社區支出900萬元,占10.04%;農林水支出1865萬元,占21.81%;交通運輸支出600萬元,占6.69%;自然資源海洋氣象等支出300萬元,占3.35%;住房保障支出87.29萬元,占0.97%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本單位基本支出預算數2632.79萬元,主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中人員經費2308.46萬元,相比上年增加146.31萬元,公用經費324.33萬元,相比上年增加0.6萬元,主要是因為機關干職工人數增加,工資福利支出及配套的辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等相應增加。
(二)項目支出:2023年本單位項目支出預算6331萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:一般公共服務支出816萬元,主要用于機關運轉等公共服務項目;教育支出300萬元,主要用于學校建設;社會保障和就業支出1050萬元,主要用于死亡撫恤、老年福利、臨時救助等;衛生健康支出300萬元,主要用于衛生院建設及疫情防控等突發公共衛生事件處理;節能環保支出200萬元,主要用于鎮域內環境衛生整治和人居環境綜合整治;城鄉社區支出900萬元,主要用于集鎮建設等;農林水事務支出1865萬元,主要用于煙葉生產、農村公益事業、公路建設、道路交通安全、村級防疫員空編補差、鄉村振興、小微水體建設、精準扶貧和農村綜合改革等;交通運輸支出600萬元,主要用于道路建設等交通運輸項目;自然資源海洋氣象等支出300萬元;主要用于星石村落道庵建筑用花崗巖礦區建設。支出預算較去年減少806萬元,主要是一般公共服務支出、農林水事務支出、節能環保支出、交通運輸支出有一定的減少,增加了自然資源海洋氣象等支出。
五、政府性基金預算支出
本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
???(一)機關運行經費:2023年本部門機關本級機關運行經費324.33萬元,與上年基本持平,2022年本部門機關運行經費323.73萬元。
????(二)“三公”經費預算:2023年本部門機關本級“三公”經費預算數為46.4萬元,其中,公務接待費38.4萬元,公務用車購置及運行費8萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費8萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平。
????(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預算14.7萬元。擬召開人大會議,人數240人,內容為審議政府工作報告等,經費預算5萬元;擬召開黨代會,人數200人,內容為聽取和審查報告,經費預算3萬元;擬召開經濟工作大會,人數為300人,內容為表彰先進村(社區)及企業,經費預算6.7萬元。未舉辦培訓、節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
???(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預算總額260.85萬元,其中,貨物類采購預算113.85萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算147萬元。
???(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務用車2輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車2輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
??(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為 9663.79萬元,其中,基本支出2632.79萬元,項目支出7031萬元,具體績效目標詳見報表。
???截至2022年12月底,本單位辦公業務用房使用面積17476.63平方米。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
????2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分?2023年部門預算表
(具體見附件)
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