寧鄉市歷經鋪街道辦事處2026年部門預算公開
目 錄
第一部分 2026年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2026年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 部門預算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責
辦事處:主管街道全面工作;負責編制本級財政預算、結算,組織預算收入和執行預算支出,負責加強鎮屬各中心(所)的財務管理和監督;負責勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作;負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作,為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐;負責優化營商環境事務協調,辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可(審批)、公共服務、便民服務事項;負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核;負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項等。
司法所:負責普法培訓、法制宣傳教育、組織提供基層公共法律服務、指導調解調處民間糾紛、提供法律保障、參與基層普法依法治理、受委托承擔社區矯正、協調開展刑滿釋放人員安置幫教、參與推進轄區基層法治建設、開展行政執法協調監督、開展合法性審核(查)、面向社會收集立法意見建議、協助做好人民陪審員選任、完成法律法規賦予和上級司法行政機關交辦的其他事務等工作。
文化綜合服務中心:負責宣傳思想、意識形態、統一戰線、民族宗教、網絡安全和信息化、精神文明建設、文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、旅游、物業管理、組織開展轄區內新時代文明實踐等工作。
生態事務中心:負責組織開展環境保護宣傳、承擔環境保護日常巡查、協助開展環境污染防治、上級有關規劃的落實和自然資源相關工作、城市建設、自建房、鄉村振興、社區公共資源交易、科技推廣、科普培訓、公益服務、農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣,動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。
應急事務中心:負責安全生產、綜合防災減災救災、消防安全、組織開展應急知識宣傳普及和應急演練,做好自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發事件的應急處置工作,牽頭負責城市運行安全工作。
退役軍人服務站:負責轄區內退役軍人就業創業扶持、優撫幫扶、走訪慰問、權益維護等服務保障工作。負責轄區內其他優撫對象的服務工作。
綜合行政執法大隊:負責統籌協調轄區內派駐機構和本級執法力量、開展本轄區日常執法活動和聯動執法等工作,負責本轄區范圍內法律法規規定或上級人民政府授權,以街道辦事處名義行使行政執法權的綜合執法工作。依法依規依政策承擔歷經鋪街道黨工委、歷經鋪街道辦事處交辦的城市管理、道路交通、市場監管等領域的相關工作。
(二)機構設置
2026年歷經鋪街道共轄?9 個社區、?95 個居民小組,街道總人口??4.78 ?萬人,現有社區工作人員?57 人。街道辦事處及其工作機構分設機關、一所三中心一站及一隊,即歷經鋪街道機關、歷經鋪街道司法所、歷經鋪街道文化綜合服務中心、歷經鋪街道生態事務中心、歷經鋪街道應急事務中心、歷經鋪街道退役軍人服務站、歷經鋪街道綜合執法大隊。街道辦事處財政供養實有在職?105 人,其中:行政人員?42 人(工勤人員算行政)、全額事業人員?44 人、差額事業人員?19 人 。離休?0 人,退休人員?74 人。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位為寧鄉市歷經鋪街道辦事處本級(本部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算)。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算??2597 ?萬元,其中,一般公共預算撥款?2564.94?萬元,政府性基金預算撥款??0??萬元,國有資本經營預算撥款??0 ?萬元,納入專戶管理的非稅收入??0 ?萬元。收入較去年增加?32.06?萬元,主要是實有在職人員正常晉級增資、退休人員增加,相應工資福利、社保、公積金、離退休費和對個人和家庭的補助增加。
(二)支出預算:2025年本部門支出預算??2597 ?萬元,其中,一般公共服務支出??1744.98 ?萬元;社會保障和就業支出?197.98?萬元;衛生健康支出?73.51?萬元;農林水支出?474.14?萬元;住房保障支出?106.38?萬元。支出較去年增加?32.06?萬元,主要是實有在職人員正常晉級增資、退休人員增加,相應工資福利、社保、公積金、離退休費和對個人和家庭的補助增加。
四、一般公共預算撥款支出
2026年本部門一般公共預算撥款支出預算??2597 ?萬元,其中,一般公共服務支出??1744.98 ?萬元,占?67.19?%;社會保障和就業支出?197.98?萬元,占?7.62?%;衛生健康支出?73.51?萬元,占?2.83?%;農林水支出?474.14?萬元,占?18.26?%;住房保障支出?106.38?萬元,占?4.1?%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2026年本部門基本支出預算數?2310.86?萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2026年本部門項目支出預算?286.14?萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:一般公共服務支出?12?萬元,主要用于人大、政協、團委工作開展等方面;農林水支出?274.14?萬元,主要用于街道內村級防疫員工資發放、社區內畜禽管理、疫苗注射、病情防治等工作開支費用?6.3?萬元,9個社區正常運轉、日常工作運行,對村民委員會和村黨支部的補助支出?267.84?萬元等方面。
五、政府性基金預算支出
2026年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:本部門為非行政單位和非參公事業單位,未納入機關運行經費統計范圍,故無機關運行經費。
(二)“三公”經費預算:2026年本部門“三公”經費預算數為?0 萬元,其中,公務接待費?0 萬元,公務用車購置及運行費?0 萬元(其中,公務用車購置費?0 萬元,公務用車運行費?0 萬元),因公出國(境)費?0 萬元。2026年“三公”經費預算較2025年減少?1 萬元,主要是嚴格控制“三公”經費支出。
(三)一般性支出情況:2026年本部門會議費預算?0?萬元,培訓費預算?0 萬元,未擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2026年本部門政府采購預算總額?20.3 萬元,其中:貨物類采購預算?2 萬元,工程類采購預算?0 萬元,服務類采購預算?18.3 萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2025年12月底,本部門共有公務用車?1 輛,其中,機要通信用車?0 輛,應急保障用車?1 輛,執法執勤用車?0 輛,特種專業技術用車?0 輛,其他按照規定配備的公務用車?0 輛;單位價值?50 萬元以上通用設備?0 臺,單位價值?100 萬元以上專用設備?0 臺。2025年擬新增配置公務用車?0 輛,其中,機要通信用車?0 輛,應急保障用車?0 輛,執法執勤用車?0 輛,特種專業技術用車?0 輛,其他按照規定配備的公務用車?0 輛;新增配備單位價值?50 萬元以上通用設備?0 臺,單位價值?100 萬元以上專用設備?0 臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為??2597 ?萬元,其中,基本支出?2310.86?萬元,項目支出?286.14?萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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第二部分?2026年部門預算表
(具體見附件)
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