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        寧鄉市歷經鋪街道辦事處2024年部門決算公開

        發布時間 : 2025-07-28 來源: 所屬單位:寧鄉市歷經鋪街道 字體大小:

        2024年度寧鄉市歷經鋪街道部門決算

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        目錄

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        第一部分 寧鄉市歷經鋪街道單位概況

        一、部門職責

        二、機構設置

        第二部分 部門決算表

        、收入支出決算總表

        、收入決算表

        、支出決算表

        、財政撥款收入支出決算總表

        、一般公共預算財政撥款支出決算表

        、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

        、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

        、財政撥款“三公”經費支出決算表

        第三部分 部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

        八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

        九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

        十、關于機關運行經費支出說明

        十一、一般性支出情況說明

        十二、關于政府采購支出說明

        十三、關于國有資產占用情況說明

        十四、關于2024年度預算績效情況的說明

        第四部分名詞解釋

        第五部分附件


        第一部分

        寧鄉市歷經鋪街道辦事處單位概況

        ?

        一、部門職責

        寧鄉市歷經鋪街道辦事處部門共設三中心所一機關一站一綜合行政執法隊。具體職能職責如下:

        (一)加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制,嚴格抓好基層黨組織建設各項制度,統籌抓好基層黨建工作。推進全面從嚴治黨,強化“兩個責任”,全面落實農村基層黨支部“五化”建設,全面加強農村基層宣傳思想文化工作,強化黨建引領基層治理,進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

        (二)加強公共管理。推進區域發展,全面實施鄉村振興戰略,統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理,落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、公共服務、生態環境保護等工作,承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。領導基層自治工作,健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

        (三)加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管,構建公共安全防控體系,建立應對突發緊急事件的處理預案,做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作,健全多元糾紛解決機制,綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用,及時化解轄區社會矛盾,確保社會穩定。

        (四)加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務,落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。拓寬服務渠道,改進服務方式,建立健全群眾辦事一次辦結機制。推進鎮村兩級便民服務平臺標準化建設,落實審批服務“三集中三到位”改革,深化“一窗受理、集成服務”改革,提升群眾獲得感和幸福感。

        (五)法律、法規、規章的規定和上級交辦的其他事項。

        二、機構設置及決算單位構成

        (一)內設機構設置。歷經鋪街道內設機構包括:

        1、黨政綜合辦公室。主要負責鄉鎮(街道)機關黨務和行政事務工作;負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、政務公開、后勤保障等工作;負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核;負責行政審批服務事項的組織實施,指導政務服務工作;承擔社會經濟調查統計等工作。

        2、黨建工作辦公室。主要負責基層黨的建設、宣傳、意識形態、統一戰線工作;組織協調轄區內群團組織開展工作;負責組織、機構編制、人事、老干、關協、文明創建、機關干部隊伍建設等工作;責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作,為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

        3、經濟發展辦公室。主要負責轄區內經濟發展規劃的制定和落實;負責招商引資、項目工程(包括征地拆遷)、文旅融合發展、工業和信息化、商務、交通、電力等工作;組織指導農業產業發展、精準扶貧、移民開發管理工作;統籌協調經濟發展相關的其他工作。

        4、民生事務辦公室。主要負責轄區內人力資源社會保障、民政、社會救助、殘疾人事務、教育、科技、文化、體育、衛生健康等工作。

        5平安法治辦公室。主要負責轄區內的社會治安綜合治理、應急管理、信訪、市場監管等工作,維護轄區社會穩定;指導轄區內網格化綜合管理工作;承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作。

        6、財政辦公室。負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理;負責鄉鎮(街道)和村(社區)級組織財務核算、管理;負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作;負責村(社區)公共資源交易的監督。

        7、司法所。負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。紀檢監察、人大、政協、人民武裝等機構和群團組織按有關規定或章程設置,并明確由鄉鎮(街道)黨政領導分管。

        8、應急事務中心。負責安全生產、綜合防災減災救災、消防安全等工作。負責組織開展應急知識宣傳普及和應急演練,做好自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發事件的應急處置工作。牽頭負責城市運行安全工作。

        9、文化綜合服務中心。負責宣傳思想、意識形態、統一戰線、民族宗教、網絡安全和信息化、精神文明建設、文化、旅游、廣播電視、體育、物業管理等工作。負責組織開展轄區內新時代文明實踐等工作。

        10、生態事務中心。負責組織開展環境保護宣傳,承擔環境保護日常巡查等工作,協助開展環境污染防治工作。負責上級有關規劃的落實和自然資源相關工作。負責城市建設、自建房等工作。負責農業、水利、林業、鄉村振興、社區公共資源交易等農業農村工作。

        11、退役軍人服務站。負責轄區內退役軍人就業創業扶持、優撫幫扶、走訪慰問、權益維護等服務保障工作。負責轄區內其他優撫對象的服務工作。

        12、綜合行政執法大隊。負責統籌協調轄區內派駐機構和本級執法力量,開展本轄區日常執法活動和聯動執法等工作。負責本轄區范圍內法律法規規定或上級人民政府授權,以街道辦事處名義行使行政執法權的綜合執法工作。依法依規依政策承擔歷經鋪街道黨工委、歷經鋪街道辦事處交辦的城市管理、道路交通、市場監管等領域的相關工作。

        (二)決算單位構成。歷經鋪街道2024年部門決算公開單位構成包括:寧鄉市歷經鋪街道本級,無二級單位。

        部門決算單位由歷經鋪街道機關、歷經鋪街道司法所、歷經鋪街道生態事務綜合服務中心、歷經鋪街道應急事務中心歷經鋪街道文化綜合服務中心、歷經鋪街道退役軍人服務、歷經鋪街道綜合執法大隊構成。


        第二部分??部門決算表

        ?

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        、支出決算表

        、財政撥款收入支出決算總表

        、一般公共預算財政撥款支出決算表

        、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

        、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

        、財政撥款“三公”經費支出決算表

        (詳見附件)


        第三部分??2024年度部門決算情況說明

        ?

        一、收入支出決算總體情況說明

        2024年度收、支總計8618.07萬元。與上年相比,減少2651.02萬元,降低23.52%,主要是因為減少了寧鄉市全域土地整治綜合試點項目補償資金和樓臺山公園提質改造資金。其中:一般公共預算財政撥款與上年相比增加2347.22萬元,增長44.53%;政府性基金預算財政撥款與上年相比減少5035.52萬元,降低93.68%國有資本經營預算財政撥款0萬元,完成預算的0.00%(由于預算為0,無法計算百分比)與上年相比持平其他收入較上年增加37.28萬元,增長5.98%,主要是征拆資金增加。

        二、收入決算情況說明

        2024年度收入合計8618.07萬元,其中:財政撥款收入7957.86萬元,占92.34%;上級補助收入0萬元,占0.00%;事業收入0萬元,占0.00%;經營收入0元,占0.00%;附屬單位上繳收入0萬元,占0.00%;其他收入660.21萬元,占7.66%。

        三、支出決算情況說明

        2024年度支出合計8618.07萬元,其中:基本支出2533.17萬元,占29.39%;項目支出6084.90萬元,占70.61%;上繳上級支出0萬元,占0.00%;經營支出0萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0萬元,占0.00%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2024年度財政撥款收、支總計7957.86萬元,與上年相比,減少2688.29萬元,降低25.25%,主要是因為一般公共預算財政撥款7618.15萬元與上年相比增加2347.22萬元,增長44.53%;政府性基金預算財政撥款339.71萬元與上年相比減少5035.52萬元,降低93.68%國有資本經營預算財政撥款0萬元,完成預算的0.00%(由于預算為0,無法計算百分比)與上年相比持平主要是因為人員經費的調整,社區運轉資金及征拆經費增加,寧鄉市全域土地整治綜合試點項目補償資金和樓臺山公園提質改造資金減少

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

        2024年度財政撥款支出7618.15萬元,占本年支出合計的88.4%,與上年相比,財政撥款支出增加2347.22萬元,增長44.53%,主要是因為社區運轉資金及征拆經費增加

        (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

        2024年度財政撥款支出7618.15萬元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出5356.88萬元,占70.33%;教育(類)支出100.88萬元,占1.32%;公共安全支出(類)支出13.8萬元,占0.18%;文化旅游體育與傳媒(類)支出4.8萬元,占0.06%;社會保障和就業(類)支出280.66萬元,占3.68%;衛生健康(類)支出124.24萬元,占1.63%;節能環保(類)支出67萬元,占0.88%;城鄉社區(類)支出30萬元,占0.39%;農林水(類)支出1031.24萬元,占13.54%;交通運輸(類)支出55.18萬元,占0.72%;住房保障(類)支出523.47萬元,占6.87%;糧油物資儲備支出5萬元,占0.07%;災害防治及應急管理支出25萬元,占0.33%。

        (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

        2024年度財政撥款支出年初預算數為2575.72萬元,支出決算數為7618.15萬元,完成年初預算的295.77%,其中:

        1、一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項)(2010102)。年初預算為16萬元,支出決算為12.8萬元,完成年初預算的80%。決算數于年初預算數的主要原因是精簡會議支出,節約了開支,財政撥款指標調減

        2、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)(2010301)。

        年初預算為1658.08萬元,支出決算為1744.89萬元,完成年初預算的105.24%,決算數于年初預算數的主要原因是:人員調動,年中預算調整追加資金,一般公共預算財政撥款支出增加

        3、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)(2010302)。

        年初預算為0萬元,支出決算為3532.96萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:根據實際工作需要,年中預算調整追加資金,一般公共預算財政撥款支出增加。

        4、一般公共服務(類)發展與改革事務(款)一般行政管理事務(項)(2010402)。

        年初預算為0萬元,支出決算為3萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:根據實際工作需要,年中預算調整追加資金,一般公共預算財政撥款支出增加。

        5、一般公共服務(類)發展與改革事務(款)社會事業發展規劃(項)(2010406)。

        年初預算為0萬元,支出決算為4萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:根據實際工作需要,年中預算調整追加資金,一般公共預算財政撥款支出增加。

        6、一般公共服務(類)專項統計業務(款)一般行政管理事務(項)(2010502)。

        年初預算為0萬元,支出決算為6.96萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:根據實際工作需要,年中預算調整追加資金,一般公共預算財政撥款支出增加。

        7、一般公共服務(類)專項統計業務(款)統計抽樣調查(項)(2010508)。

        年初預算為0萬元,支出決算為8.33萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:根據實際工作需要,年中預算調整追加資金,一般公共預算財政撥款支出增加。

        8、一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)(2010602)。

        年初預算為0萬元,支出決算為16萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:根據街道財政實際工作需要,年中預算調整追加資金,一般公共預算財政撥款支出增加。

        9、一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)(2013202)。

        年初預算為0萬元,支出決算為25.41萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:根據組織黨建實際工作需要,年中預算調整追加自有資金,一般公共預算財政撥款支出增加。

        10、一般公共服務支出(類)市場監督管理事務(款)食品安全監督管(項)(2013816)。

        年初預算數為0萬元,支出決算數為2.54萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),決算數大于預算數的主要是增加了食品安全經費,年中預算調整用自有資金追加

        11、公共安全支出(類) 公安(款) 一般行政管理事務(項) (2040202)。

        年初預算數為0萬元,支出決算數為13.8萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),決算數大于預算數的主要是增加公安經費,年中預算調整用自有資金追加

        12、教育支出(類)通教育(款)初中教育 (項)(2050203)。

        年初預算為0萬元,支出決算數為5.68萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是增加學校建設維修支出,年中預算調整用自有資金追加

        13、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)(2050299)。

        年初預算為0萬元,支出決算數為95.2萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是增加學校建設維修支出,年中預算調整用自有資金追加

        14、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)一般行政管理事務(項)(2070102)。

        年初預算為0萬元,支出決算數為4萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算,年中用自有資金追加,彌補了此項支出

        15、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項)(2070109)。

        年初預算為0萬元,支出決算數為0.8萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算,年中用自有資金追加,彌補了此項支出

        16、社會保障與就業(類)民政管理事務(款)基層政權建設和社區治理其他民政管理事務支出(項)(2080299)。

        年初預算為0萬元,支出決算數為4萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),決算數大于預算數的主要原因是因為年初無此預算,年中用自有資金追加,彌補了此項支出

        17、社會保障與就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)(2080505)。

        年初預算數為165.25萬元,支出決算數為165.25萬元,完成年初預算的100%。

        18、社會保障與就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)(2080506)。

        年初預算為0萬元,支出決算數為50.98萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),決算數大于預算數的主要原因是增加了退休人員職業年金計實。

        19、社會保障和就業支出(類)就業補助(款)其他就業補助(2080799)。

        年初預算為0萬元,支出決算數為6.51萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),決算數大于預算數原因是因為年初無此預算,年中用自有資金追加,彌補了此項支出

        20、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)(2080801)。

        年初預算數0萬元,支出決算數為28.53萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是根據實際發生的撫恤金支出,年中追加財政撥款預算。

        21、社會保障與就業(類)退役安置(款)退役士兵安置(項)(2080901)。

        年初預算數為0萬元,支出決算數為0.1萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算,年中用自有資金追加,彌補了此項支出

        22、社會保障與就業(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項)(2081099)

        年初預算數為0萬元,支出決算數為10.08萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算,年中用自有資金追加,彌補了此項支出

        23、社會保障與就業(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項)(2081199)。

        年初預算數為15.07萬元,支出決算數為3萬元,決算數小于年初預算數的主要原因是2024年無殘疾人事業支出,指標財政收回。決算數3萬元用于2024年困難殘疾人家庭無障礙改造工程款。

        24、社會保障與就業(類)最低生活保障(款)農村最低生活保障金支出(項)(2081902)。

        年初預算數為0萬元,支出決算為2萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算,年中用自有資金追加,彌補了此項支出

        25、社會保障與就業(類)退役軍人事務(款)擁軍優屬(項)(2082804)。

        年初預算數為0萬元,支出決算數為2.62萬元完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),,決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算,年中用自有資金追加,彌補了此項支出

        26、社會保障與就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項)(2089999)。

        年初預算數為7.6萬元,支出決算數為7.6萬元,完成年初預算數的100%。

        27、衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)其他衛生健康管理事務支出(項)(2100199)。

        年初預算數0萬元,支出決算數為7.36萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),決算數大于預算數的主要原因是因為年初無此預算,年中用自有資金追加,彌補了此項支出

        28、衛生健康支出(類)公共衛生(款)其他公共公共衛生支出(項)(2100499)。

        年初預算數0萬元,支出決算數為0.32萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),決算數大于預算數的主要原因因為年初無此預算,年中用自有資金追加,彌補了此項支出

        29、衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育事務支出(項)(2100717)。

        年初預算數0萬元,支出決算數為4.22萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算,年中用自有資金追加,彌補了此項支出

        30、衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)(2100799)。

        年初預算數0萬元,支出決算數為1.56萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算,年中用自有資金追加,彌補了此項支出

        31、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)(2101101)。

        年初預算數55.08萬元,支出決算數為55.08萬元,完成年初預算數的100%。

        32、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)(2101103)。

        年初預算數為12.66萬元,支出決算為12.66萬元,完成年初預算數的100%。

        33、衛生健康支出(類)其他衛生健康管理事務支出 (款) 其他衛生健康支出(項)(2109999)。

        年初預算數0萬元,支出決算數為43.04萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算,年中用自有資金追加,彌補了此項支出

        34、城鄉社區支出(類)自然生態環境保護(款) 農村環境保護(項) (2110402)。

        年初預算數0萬元,支出決算數57萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是因為用于農村環境保護一般公共預算財政撥款支出增加,年中調整預算彌補了此項支出

        35、城鄉社區支出(類)自然生態環境保護(款) 自然生態環境保護支出(項) (2110499)。

        年初預算數0萬元,支出決算數10萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算,年中用自有資金追加,彌補了此項支出

        36、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區支出(項)(2120102)。

        年初預算數0萬元,支出決算數為3萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算,年中用自有資金追加,彌補了此項支出

        37、城鄉社區支出(類)城鄉社區支出(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)(2120399)。

        年初預算數0萬元,支出決算數為4萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算,年中用自有資金追加,彌補了此項支出

        38、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區支出(項)(2129999)。

        年初預算數0萬元,支出決算數為23萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算,年中用自有資金追加,彌補了此項支出

        39、農林水事務(類)農業(款)事業運行(項)(2130104)。

        年初預算數270萬元,支出決算數為394.87萬元,完成年初預算數的146.25%,決算數大于年初預算數的主要原因是:人員經費增加,年中調整財政撥款預算。

        40、農林水事務(類)農業(款)病蟲害控制(項)(2130108)。

        年初預算數萬元,支出決算數為1萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算,年中用自有資金追加,彌補了此項支出

        41、農林水事務(類)農業(款)防災救災(項)(2130119)。

        年初預算數0萬元,支出決算數為3萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),決算數大于預算數的主要原因是基礎設施建設投入增加。

        42、農林水事務(類)農業(款)漁業發展(項)(2130148)。

        年初預算數0萬元,支出決算數為0.5萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),決算數大于預算數的主要原因是基礎設施建設投入增加。

        43、農林水事務(類)農業(款)其他農業農村支出(項)(2130199)。

        年初預算數6.3萬元,支出決算數為33.6萬元,完成年初預算數的533.33%,決算數大于預算數的主要原因是農業基礎設施建設投入增加。

        44、農林水事務(類)林業和草原(款)森林生態效益補償(項)(2130209)。

        年初預算數0萬元,支出決算數為0.2萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),決算數大于預算數的主要原因是基礎設施建設投入增加。

        45、農林水事務(類)林業和草原(款)其他林業和草原支出(項)(2130299)。

        年初預算數0萬元,支出決算數為5萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),決算數大于預算數的主要原因是基礎設施建設投入增加。

        46、農林水事務(類)水利(款)其他水利支出(項)(2130399)。

        年初預算數0萬元,支出決算數為26萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),決算數大于預算數的主要原因是基礎設施建設投入增加。

        47、農林水事務(類)農村綜合改革(款)對村級公益事業的補助(項)(2130701)。

        年初預算數0萬元,支出決算數為54萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),決算數大于預算數的主要原因是因為年初無此預算,年中用自有資金追加,彌補了此項支出

        48、農林水事務(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)(2130705)。

        年初預算為267.84萬元,支出決算為513.08萬元,完成年初預算的191.56%。決算數大于預算數的主要原因是農業基礎設施建設增加了對村民委員會和村黨支部的補助。

        49、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路建設(項)(2140104)。

        年初預算數為0萬元,支出決算為5萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:根據交通運輸工作需要,調整公路水路交通運輸項目資金,一般公共預算財政撥款支出增加。

        50、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養護(項)(2140106)。

        年初預算數為0萬元,支出決算為22.91萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:根據交通運輸工作需要,調整公路水路交通運輸項目資金,一般公共預算財政撥款支出增加。

        51、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路和水路運輸安全(項)(2140199)。

        年初預算數為0萬元,支出決算為14.95萬元完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),,決算數大于年初預算數的主要原因是:根據交通運輸工作需要,調整公路水路交通運輸項目資金,一般公共預算財政撥款支出增加。

        52、交通運輸支出(類)其他公路水路運輸支出(款)其他交通運輸支出(項)(2149999)。

        年初預算數為0萬元,支出決算為12.33萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:根據交通運輸工作需要,調整公路水路交通運輸項目資金,一般公共預算財政撥款支出增加。

        53、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)老舊小區改造(項)(2210108)。

        年初預算數為0萬元,支出決算為421.62萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算,年中用自有資金追加,彌補了此項支出

        54、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)(2210201)。

        年初預算數為101.84萬元,支出決算為101.84萬元,完成年初預算數的100%。

        55、糧油物資儲備支出(類)糧油物資事務(款)其他糧油物資事務支出(項)(2220199)。

        年初預算數為0萬元,支出決算為5萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算,年中用自有資金追加,彌補了此項支出

        56、災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)其他應急管理支出項)(2240199)。

        年初預算數為0萬元,支出決算為5萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算,年中用自有資金追加,彌補了此項支出

        57、災害防治及應急管理支出(類)自然災害及恢復重建支出(款)其他應急管理支出自然災害救災補助項)(2240703)。

        年初預算數為0萬元,支出決算為20萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是一般公共預算財政撥款支出用于冰災恢復重建

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2024年度財政撥款基本支出2533.17萬元,其中

        人員經費2375.01萬元,占基本支出的93.76%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、養老保險、職業年金、醫療保險、其他保險、住房公積金及臨時人員補助、退休人員生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助等。

        公用經費158.16萬元,占基本支出的6.24%,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品服務支出及辦公設備購置

        七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

        (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

        2024年度三公經費財政撥款支出預算為2萬元,支出決算為0.44萬元,完成預算的22%;與上年相比減少0.19萬元,降低29.71%。決算數小于預算數的主要原因是是街道黨工委大力壓縮非生產性支出,減少公務接待費用。決算數小于上年數的主要原因是公務接待費用持續減少

        (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

        1.因公出國(境)費支出預算為0萬元,出決算為0萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比)與上年相比減少0.00萬元,降低*%。決算數等于預算數的主要原因是本單位無因公出國(境)費。決算數等于上年數的主要原因是兩個年度都無因公出國(境)費

        2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比)與上年相比持平。其中:

        公務用車購置費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的*%; (由于預算為0,無法計算百分比)與上年相比持平.與上年相比減少0.00萬元,降低*%。決算數等于預算數的主要原因是本單位無公務用車購置費,決算數等于上年數的主要原因是兩個年度都無公務用車購置費

        公務用車運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0.00%(由于預算為0,無法計算百分比)與上年相比減少0.00萬元,增長(降低)*%。決算數于預算數的主要原因是本單位無公務用車運行維護費。決算數等于上年數的主要原因是兩個年度都無公務用車運行維護費。截止20241231日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

        3.公務接待費支出預算為2萬元,支出決算為0.44萬元,完成預算的22%;與上年相比減少0.19萬元,降低29.71%。決算數小于預算數的主要原因是街道黨工委大力壓縮非生產性支出,減少公務接待費用。決算數小于上年數的主要原因是公務接待費用持續減少2024年度共接待來訪團組9個、來賓75人次,主要是南太湖田園綜合體開發項目產生的接待支出。

        八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

        2024年度政府性基金預算財政撥款收入339.71萬元;年初結轉和結余0萬元;支出339.71萬元,其中基本支出0萬元,項目支出339.71萬元;年末結轉和結余0萬元。具體情況如下:具體情況如下:城市建設支出35.81萬元,農村基礎設施建設支出205.33萬元,城市公共設施配套費安排的支出83.58萬元?用于社會福利的彩票公益金支出15萬元。

        1、城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)城市建設支出(項)(2120803)。

        年初預算為0萬元,支出決算為35.81萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比)決算數大于年初預算數的主要原因是:年中增加了財政撥款用于老舊小區改造支出。

        2、城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)農村基礎設施建設(項)(2120804)。

        預算為0萬元,支出決算為205.32萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比)決算數大于年初預算數的主要原因是:年中增加了財政撥款用于樓臺山公園水電費及日常維護等支出,大灣嶺社區、歷經鋪社區自來水建設給水管道安裝工程。

        3、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)城市公共設施(項)(2121301)。

        年初預算為0萬元,支出決算為83.58萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比)決算數大于年初預算數的主要原因是:年中增加了財政撥款用于2023年背街小巷改造項目工程工程人居環境保潔支出,大灣嶺社區李秋良家屋后地質災害隱患處理

        4、其他支出(類)彩票公益金安排支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項)(2296002)。

        年初預算為0萬元,支出決算為15萬元,完成預算的*%(由于預算為0,無法計算百分比)決算數大于年初預算數的主要原因是:年中增加了財政撥款用于歷經鋪街道紫云社區居家養老站建設,東城社區2023年兒童之家提質改造及“五社聯動幸福鄰里”重點社區創建支出。

        九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

        2024年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元;年初結轉和結余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結轉和結余0萬元。(本單位本年度無國有資本經營)。

        十、關于機關運行經費支出說明

        本部門2024年度機關運行經費支出158.16萬元,(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款款基本支出中公用經費之和一致)比年初預算數減少6.63?萬元,降低4.02%。主要原因落實市委市政府過緊日子的要求,嚴格控制辦公費用支出,減少了文印開支。

        十一、一般性支出情況說明

        2024年本部門開支會議費2萬元,用于召開黨代會、基層黨員會及中心工作會議,人數497人,內容為黨代會一次,人數132人,基層黨員會議235人,征拆工作會議130人;開支培訓費2.64萬元,培訓869人,內容為化妝師培訓二批,培訓學員48人,電工培訓一批,培訓學員72人,計算機培訓一批,培訓學員32人,農村廚師培訓四批,培訓學員235人、保育培訓三次,培訓學員280人,安監員培訓五批,培訓學員202人。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動,開支0萬元

        十二、關于政府采購支出說明

        本部門2024年度政府采購支出總額1073.01萬元,其中:政府采購貨物支出158萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出915.01萬元。授予中小企業合同金額25.6萬元,占政府采購支出總額的2.38%,其中:授予小微企業合同金額17.8萬元,占授予中小企業合同金額的69.53%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的8.98%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的1.24%。

        十三、關于國有資產占用情況說明

        截至202412月31日,歷經鋪街道辦事處共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

        十四、關于2024年度預算績效情況的說明

        寧鄉市歷經鋪街道辦事處位于寧鄉市大門,截至2024年年末,本單位轄有9個居民委員會,95個居民小組,戶籍人口約3.5萬人,現有社區干部58人。街道辦事處及其工作機構分設機關、一所、三中心、一站和一大隊,即機關、司法所、生態事務中心、文化綜合服務中心、應急事務中心、退役軍人服務站,綜合行政執法隊。街道辦事處財政供養實有在職人員106人,其中:行政人員40人、全額事業人員45人、差額事業人員21人、自收自支事業人員0人、離休0人、退休71人。

        (一)績效評價工作開展情況

        一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門(單位)整體支出開展績效自評,涉及項目15個,共涉及資金6084.9萬元。其中,一般公共預算項目5個5745.19萬元,占一般公共預算支出總額的54.18%;政府性基金預算項目2個339.71萬元,占政府性基金預算支出總額的*%;(由于年初預算數為0,無法計算百分比)。國有資本經營預算項目0個0萬元,占國有資本經營預算支出總額的*%;(由于年初預算數為0,無法計算百分比)。社會保險基金預算項目0 個0萬元,占社會保險基金預算支出總額的*%。(由于年初預算數為0,無法計算百分比)。二是部門評價開展情況。組織對所屬單位2024年度“村級動物防疫助”“人大政協團委工作經費”“村級轉移支付”“燃料公司、腸衣廠、涂料廠、林工商、麥芽廠、服務公司、楚溈東路住宅區(沙河市場)老舊小區改造”“樓臺山公園建設及日常維護”“童牧谷配套基礎設施建設項目”等15個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出5715.19萬元,政府性基金預算支出339.71萬元,國有資本經營預算支出0.00萬元,社會保險基金預算支出0.00萬元。三是事前績效評估開展情況。組織對2024年度15個重大項目開展事前績效評估,共涉及資金6084.9萬元。

        (二)績效評價結果

        一是績效自評結果。2024年度本部門(單位)整體支出全年預算數9181.08萬元,執行數8618.07萬元,完成預算的93.86%,績效自評得分93.9,評價等級為優等。績效目標完成情況:績效目標完成情況:一是村級動物防疫補助項目,做好了動物防疫工作宣傳,實施動物防疫接種疫苗,建立動物防疫臺帳、檔案,配戴標識,協助實施動物產地檢疫工作及病死動物無害化處理;二是人大政協團委工作經費項目,為保障街道人大依法履職,政協積極參政議政,團委有序開展青年工作,根據上級關于加強基層民主政治建設和群團組織建設的相關要求,歷經鋪街道設立人大政協團委工作經費項目,用于支持組織人大代表調研、政協委員提案辦理、共青團志愿服務及青年思想領域引領等工作,人大代表開展專題調研4次,形成調研報告4篇,超額完成目標。政協委員提案辦理12件,辦結率100%三是村級轉移支付項目。保證全街道社區干部待遇按月足額發放到位,辦公經費及運轉經費支付及時,社區集體經濟收入穩定增長,社區干部班子團結穩定,社區運轉正常。發現的主要問題及原因一是社會治理創新力度不夠大,歷經鋪街道點多面廣、構成復雜、人員流動性大,文明創建、環境整治、垃圾分類、信訪維穩等綜合性工作的推進均有巨大的壓力,還需進一步創新工作方法;二是商貿經濟綜合實力不夠強,城區商業綜合體多而不精不繁榮,發展深度有待進一步拓展,可供開發用地和樓盤減少,整體房地產經濟呈現下行趨勢,疫情對各行業發展均有一定影響;三是干部隊伍結構不夠優,歷經鋪街道老同志多,干部平均年齡46歲以上,職務職級并行后套改晉升渠道不暢,年輕干部的發展受到一定的制約和影響,機關干部干事創業的工作激情有待進一步激發。下一步改進措施:一是增加新鮮血液,根據街道實際工作情況,適當分年安排年輕干部到歷經鋪工作二是調整歷經鋪街道及四個街道定位,四個街道所負擔的工作任務基本與鄉鎮相同,且工作任務更重,請市委根據街道工作人員現有結構、承擔工作任務方面有針對性地考慮。二是部門評價結果。村級動物防疫補助項目全年預算數6.3萬元,執行數6.3萬元,完成預算的100%部門評價得分100分,評價等級為優等人大政協團委工作經費項目全年預算數16萬元,執行數12.8萬元,凍結3.2萬元,完成預算的100%,部門評價得分100分,評價等級為“優等”。村級轉移支付項目全年預算數267.84萬元,執行數267.84萬元,完成預算的100%,部門評價得分100分,評價等級為“優等”。“樓臺山公園建設及日常維護”項目全年預算120萬元,執行數120萬元,完成預算的100%,部門評價得分100分,評價等級為“優等”。

        三是事前績效評估結果。2024年度15個重大項目事前績效評估,其中,15個項目評估通過,涉及資金6084.9萬元。

        (三)評價結果應用情況

        道在平時工作中將進一步加強對績效目標監控的重視,對預算執行情況進行監督,使績效目標監控與政府工作、財務工作掛鉤,做到及時監控,及時控制,避免疏忽。加強各部門銜接,使預算績效目標實施進度得到及時反饋,便于及時匯總監控。設置合理有效的績效目標監控機制,科學設置預算績效指標,合理安排經費和各項資金,使其物盡其用,更加貼合鄉鎮財務工作的實際情況,能夠合理運用現有資源,及時協調上級爭取資金保證各預算績效指標的順利實施。使績效評價更客觀全面,更能為發展政府經濟,保障民生起到積極有效的作用。

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        第四部分

        名詞解釋

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        一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        二、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

        三、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

        四、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

        五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

        六、項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

        七、機關運行經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        八、“三公”經費:是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

        九、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        十、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

        十一、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

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        第五部分

        附件?

        一、2024年度寧鄉市歷經鋪街道辦事處部門決算表

        二、2024年度寧鄉市歷經鋪街道辦事處整體支出績效自評報告

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        2024年度寧鄉市歷經鋪街道辦事處部門決算表.pdf
        2024年度寧鄉市歷經鋪街道整體支出績效自評報告.pdf

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