2026年寧鄉市金洲鎮部門預算公開
2026年寧鄉市金洲鎮部門預算公開
目 錄
第一部分 2026年部門預算說明
一、部門基本概況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2026年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、部門整體支出績效目標表
10、項目支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責。
1、加強黨的建設。堅持黨的全面領導,加強農村基層黨組織建設打造堅強戰斗堡壘,為鄉村全面振興提供堅強組織保障;推動從嚴治黨向基層延伸;統籌推進黨建引領基層治理和基層政權建設,推動基層民主政治建設,健全基層群眾自治機制。
2、統籌經濟發展。統籌落實轄區內經濟社會發展的重大決策部署,參與轄區內建設和公共服務設施布局規劃,促進地區有機更新;整合區域資源,推進鄉村振興,優化營商環境,引導扶持經濟組織發展,服務保障重點產業、重大項目,推動高質量發展。
3、保障民生服務。組織實施與群眾生活密切相關的各類公共服務,落實衛生健康、養老助殘、社會救助、住房保障、就業創業、文化教育、體育事業和法律服務等相關的法律法規和政策;優化政務服務流程,優化公共服務供給模式,持續增進民生福祉。
4、推動平安法治。組織實施轄區內平安建設工作,完善基層社會治安防控體系,有效維護治安穩定和社會和諧;承擔應急管理、安全生產、綜合防災減災救災工作。
5、加強公共管理。組織領導和綜合協調轄區內地區性、綜合性社會管理工作,落實轄區內城鎮管理、物業管理、交通管理、能源管理、資源管理、生態環境保護、市場監管等工作。
6、完成法律法規和規章制度規定的其他事項及市委、市人民政府交辦的其他事項。
- 機構設置。
2026年金洲鎮共轄6個村(社區)、188個居民小組,總人口33891人,現有村(社區)干部41人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊,即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。在職147人,其中:行政人員42人(工勤人員算行政)、全額事業人員53人、差額事業人員52人。退休65人,離休0人。
二、部門預算單位構成
金洲鎮只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算9714.7萬元,其中,一般公共預算撥款8489.66萬元(含本級財政撥款及上級補助收入),政府性基金預算撥款120萬元,國有資本經營預算撥款0 萬元,納入專戶管理的非稅收入(特設資金)1105.04萬元。收入較去年略增,主要是基礎設施建設、鄉村振興及學校建設等項目建設增加。
(二)支出預算:2026年本部門支出預算9714.7萬元,其中:一般公共服務4851.26萬元,教育支出211.85萬元,文化旅游體育與傳媒支出104.66萬元,社會保障和就業支出496.07萬元,衛生健康支出110.13萬元,節能環保支出495.01萬元,城鄉社區支出711.64萬元,農林水支出1960.06萬元,交通運輸支出591.18萬元,住房保障支出172.84萬元。部門支出預算相較去年增加了1388.56萬元。其中基本支出減少134.21萬元,減少的主要原因:一是2026年較上年在職人數減少3人,退休人員增加2人,人員經費減少;二是為堅持厲行節約,控制支出,減少了基本支出。一般公共預算撥款基本支出較2025年減少134.21萬元,其中一般公共服務支出減少102.06萬元,社會保障和就業支出減少16.89萬元,衛生健康支出減少7.65萬元,住房保障支出減少7.61萬元。項目支出預算較去年增加了1522.77萬元,總體有增有減,主要是為更好的推進金洲經濟建設和社會發展,增加了民生支出和重點建設項目投入:其中一般公共服務項目支出增加984.96元;教育項目支出增加171.85萬元,文化旅游體育與傳媒項目支出增加28.66萬元,社會保障和就業項目支出增加30.19萬元,節能環保項目支出增加43.01萬元,城鄉社區項目支出增加244.64萬元,交通運輸項目支出增加31.18萬元,農林水項目支出減少11.72萬元。
四、一般公共預算撥款支出
2026年本部門一般公共預算撥款支出預算9714.7萬元,其中:一般公共服務支出4851.26萬元,占49.93%;教育支出221.85萬元,占2.28 %;文化旅游體育與傳媒支出104.66萬元,占1.07%;社會保障和就業支出496.07萬元,占5.11%;衛生健康支出110.13萬元,占1.13 %;節能環保支出495.01萬元,占5.1 %;城鄉社區支出711.64萬元,占7.33 %;農林水支出1960.06萬元,占20.18 %;交通運輸支出591.18萬元,占6.09%;住房保障支出172.84萬元,占1.78%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2026年本部門基本支出預算數3582.15萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2026年本部門項目支出預算6132.55萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:一般公共服務支出1887.96萬元,主要用于機關維修、后勤物業管理、派出所協警等社會治理服務、人大政協團委、老干組織、婦聯、統計、應急(食品校車消防等安全生產、防災減災等)、維穩等方面;教育支出221.85萬元,主要用于空調購置和學校維修改造;文化旅游體育與傳媒支出104.66萬元,主要用于文化支出及景區管理、提質改造支出;社會保障和就業支出160.19萬元,主要用于敬老院建設、社會援助和臨時救助、國防動員等方面;節能環保支出495.01萬元,主要用于全域人居環境保潔整治、耕地恢復、生態保護等;城鄉社區支出711.64萬元,主要用于農安房建設及城鄉社區建設支出等;農林水支出1960.06萬元,主要用于村級轉移支付、鄉村振興、水利工程維護和水毀工程修復、美麗宜居村莊連片建設和“夢里鄉村”試點項目建設、道路修建、糧食生產、圖斑治理等農林水方面支出,以此壯大村級集體經濟,保障農業農村穩定發展;交通運輸支出591.18萬元,主要用于交通勸導,公路養護建設、交防安全設施建設等,提高公路設施安全質量,方便民眾出行。
五、政府性基金預算支出
2026年政府性基金預算支出120萬元,主要為基礎設施建設和鄉村振興等項目支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2026年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費397.29萬元,比上年預算減少58.05萬元,減少12.75%,主要是2026年在職人員較2025年減少3人的人員經費以及公用支出的經費縮減。?
(二)“三公”經費預算:2026年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為8 萬元,其中,公務接待費0萬元,本年公務用車購置數0臺,公務用車保有量2 臺(應急保障(執法執勤)用車2 輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛),公務用車購置及運行費8 萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費8 萬元),因公出國(境)費0萬元。為落實過緊日子政策,減少公務接待費用,本年度無公務接待費用預算。
(三)一般性支出情況:2026年本部門會議費預算6 萬元,擬召開經濟工作大會會議,人數200人,擬召開團拜會會議,人數250人,擬召開人大會會議2次,人數都約160人等;培訓費預算4 萬元,擬開展事業人員技能培訓,人數55人。
(四)政府采購情況:2026年本部門政府采購預算總額1965.87萬元,其中,貨物類采購預算63.87萬元;工程類采購預算1450萬元;服務類采購預算452萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2025年12月底,本部門共有公務用車2輛,其中,機要通信用車0 輛,應急保障(執法執勤)用車2輛,特種專業技術用車0 輛,其他按照規定配備的公務用車0 輛;單位價值50萬元以上通用設備0 臺,單位價值100萬元以上專用設備0 臺。2025年擬新增配置公務用車0 輛,其中,機要通信用車0 輛,應急保障用車0 輛,執法執勤用車0 輛,特種專業技術用車0 輛,其他按照規定配備的公務用車0 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0 臺,單位價值100萬元以上專用設備0 臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額9714.7萬元,其中,基本支出3582.15萬元,項目支出6132.55萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2026年部門預算表
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