寧鄉市灰湯鎮人民政府2026年部門預算公開
寧鄉市灰湯鎮
2026年部門預算公開
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目錄
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第一部分2026年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分2026年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分部門預算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責。
灰湯鎮設機關(包含灰湯溫泉國際旅游度假區管理局)、司法所、財政辦公室、生態事務中心、農業綜合服務中心、應急事務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。
(1)執行本級人民代表大會的決議和上級國家機關的決議和命令,發布決定和命令。
(2)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。
(3)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。
(4)深化鄉村振興戰略,推動農業農村現代化,優化發展環境,大力發展環境友好型工業、休閑旅游業和現代服務業,著力構建綠色高端高效經濟體系。
(5)加強生態建設和保護,加大環境整治,落實護水、護河、護山、護林、護地、護環規的“六護”機制。
(6)完成上級交辦的其他事項。
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(二)機構設置。
2026年灰湯鎮共轄18個村(社區)、524個居民小組,總人口9.8萬,現有村(社區)干部119人。工作機構分設機關、司法所、財政辦公室、生態事務中心、農業綜合服務中心、應急事務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。在職192人,其中:行政人員56人(工勤人員算行政)、全額事業人員92人、差額事業人員44人。退休106人。
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二、部門預算單位構成
灰湯鎮只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
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三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算19624.77萬元,其中,一般公共預算撥款14738.75萬元,納入專戶管理的非稅收入4886.02萬元。收入較去年增加4708.78萬元,主要是增加灰湯衛生院公租房建設、灰湯衛生院公租房配套設施建設、偕樂橋衛生院公租房等相關附屬設施維修、景區道路維修及配套相關設施提質改造、智慧景區建設、林業采伐修復與間伐改培項目、寧南村和美鄉村建設、交通驛站、灰湯景區范圍內主干道提質改造及安裝交通安全設施、景區道路提質改造及停車場建設項目等。
(二)支出預算:2026年本部門支出預算19624.77萬元,其中,一般公共服務支出5127.45萬元,教育支出950萬元,文化旅游體育與傳媒支出800萬元,社會保障和就業支出643.95萬元,衛生健康支出155.86萬元,節能環保支出157萬元,城鄉社區支出4432萬元,農林水支出4303.69萬元,交通運輸支出2620萬元,自然資源海洋氣象等支出200萬元,住房保障支出234.82萬元。支出較去年增加4708.78萬元,主要是增加灰湯衛生院公租房建設、灰湯衛生院公租房配套設施建設、偕樂橋衛生院公租房等相關附屬設施維修、景區道路維修及配套相關設施提質改造、智慧景區建設、林業采伐修復與間伐改培項目、寧南村和美鄉村建設、交通驛站、灰湯景區范圍內主干道提質改造及安裝交通安全設施、景區道路提質改造及停車場建設項目等。
四、一般公共預算撥款支出
2026年本部門一般公共預算撥款支出預算14738.75萬元,其中,一般公共服務支出4270.43萬元,占28.97%;教育支出950萬元,占6.45%;社會保障就業支出533.95萬元,占3.62%;衛生健康支出155.86萬元,占1.06%;節能環保支出157萬元,占1.07%; 城鄉社區支出3532萬元,占23.96%;農林水支出3104.69萬元,占21.07%;交通運輸支出1800萬元,占12.21%;住房保障支出234.82萬元,占1.59%;具體安排情況如下:
(一)基本支出:2026年本部門基本支出預算數4687.68萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2026年本部門項目支出預算10051.07萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:一般公共服務支出423.38萬元,主要用于基層黨建、機關日常公用經費等方面;教育支出950萬元,主要用于灰湯中小維修資金200萬元、灰湯中學建設420萬元、偕樂橋中學建設200萬元、其他零星學校建設130萬元等方面;社會保障和就業支出84萬元,主要用于敬老院消防設施建設、其他民政設施項目等方面;節能環保支出157萬元,主要用于集鎮環境衛生、污水管道維修等方面;城鄉社區支出3532萬元,主要用于灰湯景區綠化養護133萬、景區環衛保潔服務320萬、紫龍湖大小烏江垃圾打撈服務60萬、馬拉松環湖跑40萬、桃花養護服務30萬、桃花季音樂啤酒季溫泉季展覽活動組展設計實施100萬、度假區總體規劃120萬、項目設計測繪可研等咨詢服務210萬、其他城鄉社區服務311萬、集居點項目基礎設施建設800萬、旅發大會相關項目80萬、灰湯衛生院公租房建設79套578萬、灰湯衛生院公租房配套設施建設500萬、偕樂橋衛生院公租房等相關附屬設施維修150萬、其他景區零星項目100萬等方面;農林水支出3104.69萬元,主要用于村級防疫員空編補差46.2萬元、村級轉移支付92.34萬元、農村環境衛生、美麗村莊建設項目200萬元、林業基礎設施建設230萬元、農村水利設施建設380萬元、寧南村和美鄉村建設500萬元、鄉村振興建設400萬元、社區運轉經費800萬元、其他農業農村發展等項目456.15萬元等方面;交通運輸支出1800萬元,主要用于灰湯景區范圍內主干道提質改造及安裝交通安全設施800萬、景區道路提質改造及停車場建設項目300萬、交通驛站300萬、鎮村公路建設及養護、安防工程400等方面。
五、政府性基金預算支出
2026年本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2026年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費346.42萬元,比上年預算減少214.41萬元,下降38.23%,主要是用其他收入解決部分機關運行經費。
(二)“三公”經費預算:2026年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為8萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費8萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費8萬元),因公出國(境)費0萬元。2026年“三公”經費公務接待費預算較2025年減少30萬元,主要是過緊日子,壓減公務接待費用;2026年“三公”經費公務用車購置及運行費預算與上年持平;2026年“三公”經費因公出國(境)費預算與上年持平。本年公務用車購置數0臺,公務用車保有量2臺。
(三)一般性支出情況:2026年本部門會議費預算3萬元,擬召開經濟工作會議,人數500人,內容為2025年經濟工作報告及年度工作考核評定結果的通報,經費預算2萬元;擬召開農業農村工作會議,人數400人,內容為表彰先進村(社區)及企業,經費預算1萬元。培訓費預算2萬元,擬開展2場黨員骨干培訓,人數400人,內容為黨性教育、基層治理與專題輔導等,經費預算2萬元。
(四)政府采購情況:2026年本部門政府采購預算總額8557.7萬元,其中,貨物類采購預算262.5萬元;工程類采購預算7328萬元;服務類采購預算967.2萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2025年12月底,本部門共有公務用車2輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車2輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為19624.77萬元,其中,基本支出5077.5萬元,項目支出14547.27萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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