寧鄉(xiāng)市灰湯鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算公開
寧鄉(xiāng)市灰湯鎮(zhèn)
2024年部門預算公開
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目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支
第一部分 部門預算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責。
灰湯鎮(zhèn)設(shè)機關(guān)(包含灰湯國際旅游度假區(qū)管理局)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。
(1)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機關(guān)的決議和命令,發(fā)布決定和命令。
(2)負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益,取締非法經(jīng)濟活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
(3)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。
(4)深化鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化,優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,大力發(fā)展環(huán)境友好型工業(yè)、休閑旅游業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè),著力構(gòu)建綠色高端高效經(jīng)濟體系。
(5)加強生態(tài)建設(shè)和保護,加大環(huán)境整治,落實護水、護河、護山、護林、護地、護環(huán)規(guī)的“六護”機制。
(6)完成上級交辦的其他事項。
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(二)機構(gòu)設(shè)置。
2024年灰湯鎮(zhèn)共轄18個村(社區(qū))、524個居民小組,總?cè)丝?/span>9.8萬,現(xiàn)有村(社區(qū))干部119人。工作機構(gòu)分設(shè)機關(guān)、一所三中心及一隊,即機關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。在職197人,其中:行政人員63人(工勤人員算行政)、全額事業(yè)人員75人、差額事業(yè)人員59人。退休111人。
二、部門預算單位構(gòu)成
灰湯鎮(zhèn)只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算17265.36萬元,其中,一般公共預算撥款12890.96萬元,納入專戶管理的非稅收入4374.4萬元。收入較去年增加838.89萬元,主要是村級轉(zhuǎn)移支付增加、工資福利支出和對個人和家庭的補助增加以及新增集居點項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、衛(wèi)生院保租房改造改建項目等。
(二)支出預算:2024年本部門支出預算17265.36萬元,其中,一般公共服務(wù)支出4693.53萬元,教育支出600萬元,文化旅游體育與傳媒支出1330萬元,社會保障和就業(yè)支出1188.02萬元,衛(wèi)生健康支出144.73萬元,節(jié)能環(huán)保支出290萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出2325萬元,農(nóng)林水支出4664.6萬元,交通運輸支出1800萬元,住房保障支出229.48萬元。支出較去年增加838.89萬元,主要是村級轉(zhuǎn)移支付增加、工資福利支出和對個人和家庭的補助增加、以及新增集居點項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、衛(wèi)生院保租房改造改建項目等。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算12890.96萬元,其中,一般公共服務(wù)支出4089.13萬元,占31.72%;教育支出600萬元,占4.65%;社會保障就業(yè)支出1188.02萬元,占9.22%;衛(wèi)生健康支出144.73萬元,占1.12%;節(jié)能環(huán)保支出90萬元,占0.7%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出2325萬元,占18.04%;農(nóng)林水支出3324.6萬元,占25.79%;交通運輸支出900萬元,占6.98%;住房保障支出229.48萬元,占1.78%;具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預算數(shù)4885.36萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2024年本部門項目支出預算8005.6萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:一般公共服務(wù)支出16萬元,主要用于人大、政協(xié)團委工作經(jīng)費等方面;教育支出600萬元,主要用于灰湯中心小學學校建設(shè)400萬元,灰湯中學、偕樂橋中學、洞庭中學等維修及建設(shè)支出200萬元等方面;社會保障和就業(yè)支出750萬元,主要用于社會保障管理事務(wù)如敬老院特困人員生活費、臨時救助、慰問金、撫恤金、喪葬等民政事務(wù),以及其他民政設(shè)施項目等方面;節(jié)能環(huán)保支出90萬元,主要用于集鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)、楓木橋垃圾中轉(zhuǎn)站、污水處理廠運行等方面;城鄉(xiāng)社區(qū)支出2325萬元,主要用于集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100萬元、灰湯景區(qū)綠化養(yǎng)護132萬元、景區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔320萬元、鄉(xiāng)村垃圾運輸處理服務(wù)93萬元、集居點項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1250萬元、衛(wèi)生院保租房改造改建130萬元、衛(wèi)生院保租房配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)300萬元等方面;農(nóng)林水支出3324.6?萬元,主要用于村級防疫員空編補助46.2萬元、村級轉(zhuǎn)移支付894.6萬元、林業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)70萬元、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生項目160萬元、農(nóng)村水利設(shè)施建設(shè)600萬元、鄉(xiāng)村振興建設(shè)400萬元、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1153.8萬元等方面;交通運輸支出900萬元,主要用于鎮(zhèn)村公路養(yǎng)護、村級公路建設(shè)、安防工程等方面。
五、政府性基金預算支出
2024年本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2024年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費580.36萬元,比上年預算增加4.19萬元,上升0.73%,主要是人員增加,機關(guān)運行經(jīng)費相應(yīng)增加。
(二)“三公”經(jīng)費預算:2024年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為56萬元,其中,公務(wù)接待費40萬元,公務(wù)用車購置及運行費16萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費16萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費公務(wù)接待費預算較2023年減少5萬元,主要是過緊日子,壓減公務(wù)接待費用;2024年“三公”經(jīng)費公務(wù)用車購置及運行費預算與上年持平;2024年“三公”經(jīng)費因公出國(境)費預算與上年持平。本年公務(wù)用車購置數(shù)0臺,公務(wù)用車保有量4臺。
(三)一般性支出情況:2024年本部門會議費預算8萬元,擬召開兩次人大會議,人數(shù)300人,內(nèi)容為聽取政府工作報告、人大工作報告、財務(wù)預算執(zhí)行情況報告等,經(jīng)費預算2萬元;擬召開經(jīng)濟工作會議,人數(shù)500人,內(nèi)容為2023年經(jīng)濟工作報告及年度工作考核評定結(jié)果的通報,經(jīng)費預算3萬元;擬召開農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作會議,人數(shù)400人,內(nèi)容為表彰先進村(社區(qū))及企業(yè),經(jīng)費預算3萬元。培訓費預算6萬元,擬開展4場黨員骨干培訓,人數(shù)400人,內(nèi)容為黨性教育、基層治理與專題輔導等,經(jīng)費預算6萬元。
(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預算總額4296萬元,其中,貨物類采購預算14萬元;工程類采購預算3480萬元;服務(wù)類采購預算802萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務(wù)用車4輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車4輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為17265.36萬元,其中,基本支出4885.36萬元,項目支出12380萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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第二部分 2024年部門預算表
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