寧鄉市灰湯鎮人民政府2023年部門預算公開
寧鄉市灰湯鎮
2023年部門預算公開
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目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 部門預算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責。
灰湯鎮設機關(包含灰湯國際旅游度假區管理局)、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。
(1)執行本級人民代表大會的決議和上級國家機關的決議和命令,發布決定和命令。
(2)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。
(3)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。
(4)深化鄉村振興戰略,推動農業農村現代化,優化發展環境,大力發展環境友好型工業、休閑旅游業和現代服務業,著力構建綠色高端高效經濟體系。
(5)加強生態建設和保護,加大環境整治,落實護水、護河、護山、護林、護地、護環規的“六護”機制。
(6)完成上級交辦的其他事項。
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(二)機構設置。
2023年灰湯鎮共轄18個村(社區)、524個居民小組,總人口9.8萬,現有村(社區)干部120人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊,即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。在職197人,其中:行政人員54人(工勤人員算行政)、全額事業人員80人、差額事業人員63人。退休107人。
二、部門預算單位構成
灰湯鎮只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算16426.47萬元,其中,一般公共預算撥款12456.47萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,其他收入(特設資金)3970萬元。收入較去年增加389.39萬元,主要是村級轉移支付增加,以及工資福利支出和對個人和家庭的補助增加。
(二)支出預算:2023年本部門支出預算16426.47萬元,其中,一般公共服務支出4638.67萬元;教育支出1100萬元;文化旅游體育與傳媒支出2450萬元;社會保障和就業支出1131.12萬元;衛生健康支出140.13萬元;節能環保支出400萬元;城鄉社區支出900萬元;農林水支出4107萬元;交通運輸支出1400萬元;住房保障支出159.55萬元。
支出較去年增加389.39萬元,主要是村級轉移支付增加,以及工資福利支出和對個人和家庭的補助增加。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算12456.47萬元,其中,其中,一般公共服務支出4638.67萬元,占37.24%;教育支出800萬元,占6.42%;文化旅游體育與傳媒支出2050萬元,占16.46%;社會保障和就業支出981.12萬元,占7.88%;衛生健康支出140.13萬元,占1.12%;節能環保支出100萬元,占0.8%;城鄉社區支出620萬元,占4.98%;農林水支出2567萬元,占20.61%;交通運輸支出400萬元,占3.21%;住房保障支出159.55萬元,占1.28%。
具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本部門基本支出預算數4753.47萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。與上年相比,增加35.39萬元,主要原因是工資福利支出的增加。
(二)項目支出:2023年本部門項目支出預算7703萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:一般公共服務支出616萬元,主要用于人大政協團委工作經費、息訪經費、機關學習平臺建設、機關維修維護等全鎮一般事務性支出;教育支出800萬元,主要用于灰湯中心小學學校建設400萬元,灰湯中學、偕樂橋中學、洞庭中學等維修及建設支出400萬元;文化旅游體育與傳媒支出2050萬元,主要為東鶩山景區提質改造工程2000萬元,管理局旅游活動支出50萬元;社會保障與就業支出550萬元,主要為社會保障管理事務如敬老院特困人員生活費、臨時救助、撫恤金、喪葬等民政事務,以及其他民政設施項目等;節能環保支出100萬元,主要為楓木橋集鎮垃圾中轉站建設;城鄉社區支出620萬元,主要為集鎮零星基礎設施及美麗鄉村建設等;農林水支出2567萬元,主要有村級防疫員空編補助38.5萬元,村級轉移支付737萬元,林業基礎設施建設150萬元,農村環境衛生280萬元,水利建設200萬元,鄉村振興建設200萬元,其他農業農村等基礎設施建設961.5萬元;交通運輸支出400萬元,主要是鎮村公路養護、村級公路建設等。與上年相比,減少3616萬元,主要是一般公共服務支出、教育支出、農林水支出部分項目資金計入其他支出(特設資金)。
五、政府性基金預算支出
本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2023年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費576.17萬元,比上年預算減少33.37萬元,下降5.47%,主要是人員減少,機關運行經費相應減少。
(二)“三公”經費預算:2023年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為61萬元,其中,公務接待費45萬元,占73.77%,比上年預算75萬元減少30萬元;公務用車購置及運行費16萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費16萬元),占26.23%,與上年預算16萬元一致,本年公務用車購置數0輛,公務用車保有量4輛;因公出國(境)費0萬元,與上年預算0萬元一致。2023年“三公”經費預算較2022年減少30萬元,主要是嚴守中央八項規定,壓減公務接待開支,規范公務用車。
(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預算8萬元,擬召開人大會議,人數200人,內容為審議工作報告,經費預算1萬元;擬召開黨代會,人數150人,內容為聽取和審查報告,經費預算1萬元;擬召開農業農村工作大會,人數200人,內容為表彰先進村(社區)及企業,經費預算3萬元;擬召開經濟工作大會,人數為500人,內容為表彰先進村(社區)及企業,經費預算3萬元;培訓費預算5萬元,擬開展4場黨員骨干培訓培訓,人數200人,內容為黨性教育、基層治理與專題輔導等,經費預算5萬元;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0萬元。
(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預算總額4100萬元,其中,貨物類采購預算100萬元;工程類采購預算3500萬元;服務類采購預算500萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務用車4輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車4輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為16426.47萬元,其中,基本支出4753.47萬元,項目支出11673萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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第二部分 2023年部門預算表
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