寧鄉市橫市鎮人民政府2024年部門預算公開
寧鄉市橫市鎮
2024年部門預算公開
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目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 部門預算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責
政府機關:負責政府全面工作;負責編制本級財政預算、結算,組織預算收入和執行預算支出,負責加強鎮屬各中心(所)的財務管理和監督等。
司法所:提供法律保障、法律服務、法制宣傳教育等,指導、管理人民調解工作,指導管理基層法律服務工作等。
社會事務綜合服務中心:社會救助、低保發放等;計劃生育政策、法規咨詢服務,生育證、流動人口證發放等;組織開展各種文化娛樂活動,搜集整理及保護本鎮民間文化藝術遺產,宣傳黨的路線、方針、政策,辦好本鎮宣傳工作等。
政務服務中心:宣傳、貫徹國家相關法律、法規、方針政策,組織編制、實施鎮村規劃和年度建設計劃,加強鎮村規劃建設管理和監督等。
農業綜合服務中心:宣傳國家產業方面政策,農作物新品種、新技術推廣服務等。
綜合執法大隊:認真貫徹落實國家相關政策、法律、法規及相關文件精神,加強對安全生產工作的組織領導和管理,確保安全生產工作正常有序開展,按規定要求上報事故,完成其他安全工作任務等。
(二)機構設置。
2024年橫市鎮共轄12個村(社區),總人口5.6萬人,現有村(社區)干部82人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊,即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。在職116人,其中:行政人員47人(工勤人員算行政)、全額事業人員39人、差額事業人員30人。退休59人。
二、部門預算單位構成
橫市鎮只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算11284.18萬元,其中,一般公共預算撥款8100.18萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款 0萬元,其他收入(特設) 3184萬元。收入較去年減少461.39萬元,減少3.93%,主要是積極響應上級“過緊日子”的要求和號召,減少非必要政府性投資項目支出。
(二)支出預算:2024年本部門支出預算11284.18萬元,其中,一般公共服務支出4355.58萬元,教育支出1000萬元,社會保障和就業支出919.29萬元,醫療衛生與計劃生育支出85.77萬元,城鄉社區支出260萬,農林水事務支出4528萬元,住房保障至135.54萬。支出較去年減少461.39萬元,主要是積極響應上級“過緊日子”的要求和號召,學校建設和農林水項目支出減少。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算8100.18萬元,其中,一般公共服務支出3871.58萬元,占 47.8%;教育支出800萬元,占9.88%;社會保障和就業支出659.29萬元,占8.14?%;醫療衛生與計劃生育支出85.77萬元,占1.06?%;城鄉社區支出120萬,占4.18%;農林水事務支出2428萬元,占29.97?%;住房保障至135.54萬,占1.,67?%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預算數2836.18萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2024年本部門項目支出預算5264萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,一般公共服務支出1516萬元,主要用于人大、政協團委工作經費、息訪經費、機關一般行政事務管理、機關辦公場維護維修、大型修繕、食品安全等方面;教育支出800萬元,主要用于農村中小學校舍建設、改擴造、辦公設備采購、基礎設施建設或附屬工程等方面;社會保障和就業支出400萬元,主要用于農村四類人員補助發放、大病和臨時救助、公辦養老機構運行等對個人和家庭的補助發放等方面;城鄉社區支出120萬元,主要用于集鎮規劃、基礎設施建設及道路清掃、垃圾清運、衛生維護等支出;農林水支出2428萬元,主要用于農村人居環境治理、垃圾分類減量運行獎補、集鎮環境衛生社會化承包、鄉村振興建設、村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經費、農村道路建設、防汛抗旱、種植結構調整補助、農田基本水利建設、畜禽疫病防治等方面。
五、政府性基金預算支出
本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2024年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費323.81萬元,比上年預算增加3.01萬元,增加0.94%,主要是人員財政供養人員較上年增加6人,公用經費增加。
(二)“三公”經費預算:2024年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為12萬元,其中,公務接待費4萬元,公務用車購置及運行費8萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費8萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年持平。
(三)一般性支出情況:2024年本部門會議費預算5萬元,擬召開4次會議,人數120人,內容為人大會議、政協會議、鎮村工作安排或總結工作大會、老干部會議等;培訓費預算8萬元,擬開展6次培訓,人數120?人,內容為鎮村黨員培訓會議4次,農民專業技能培訓、村級報賬員培訓等;擬舉辦“元宵節”“三八節”、“六一兒童節”、“中秋節”、“七一建黨日”“八一建軍節”等等節慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算12萬元。
(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預算總額 ??711.2萬元,其中,貨物類采購預算23.2萬元;工程類采購預算560萬元;服務類采購預算128萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務用車2輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車2輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車 0輛,其中,機要通信用車 0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0?輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0臺,單位價值100萬元以上專用設備 0?臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為 11284.18萬元,其中,基本支出2836.18萬元,項目支出8448萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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第二部分 2024年部門預算表
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