寧鄉市菁華鋪鄉2024年部門預算公開
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分2024年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 部門預算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責。
菁華鋪鄉黨委領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理;鄉政府依法行使政府管理和服務職能。主要職責是:
1、加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制,嚴格抓好基層黨組織建設各項制度,統籌抓好基層黨建工作。
2、加強公共管理。推進區域發展,全面實施鄉村振興戰略,統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理,落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、生態環境保護、公共服務等工作,承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。
3、加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管,構建公共安全防控體系,建立應對突發事件的處理預案,做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作,及時化解轄區矛盾,確保社會穩定。
4、加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關相關的各項公共服務,落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。
5、完成法律、法規、規章規定的其他事項,完成上級交辦的其他事項。
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(二)機構設置。
2024年菁華鋪鄉共轄6個村、283個居民小組,總人口3.66萬,現有村干部42人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊,即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。在職132人,其中:行政人員46人(工勤人員算行政)、全額事業人員43人、差額事業人員43人。退休44人,離休0人。
二、部門預算單位構成
菁華鋪鄉只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算?7218.83萬元,其中,一般公共預算撥款4843.88萬元,政府性基金預算撥款?0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入2374.95萬元。收入較去年增加31.22萬元,主要是一般公共預算撥款減少643.73萬元,納入專戶管理的非稅收入增加674.95萬元,其中一般公共預算撥款減少主要是干職工減少7人,納入專戶管理的非稅收入增加主要是渝長廈、寧韶高速、高鐵新城等項目及服務園區工作經費增加。
(二)支出預算:2024年本部門支出預算7218.83萬元,其中,一般公共服務3278.55萬元,教育300萬元,社會保障和就業支出493.72萬元,衛生健康支出95.62萬元,節能環保支出300萬元,農林水支出1198.20萬元,交通運輸支出1400萬元,住房保障支出152.74萬元。支出較去年增加31.22萬元,主要是基本支出減少95.98萬元,項目支出增加127.2萬元。其中基本支出減少主要是干職工減少7人,項目支出減少具體是一般公共服務支出減少50萬元,教育支出減少100萬元,社會保障和就業支出減少200萬元,節能環保支出增加300萬元,農林水支出減少722.80萬元,交通運輸支出增加900萬元。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算4843.88萬元,其中,一般公共服務支出2703.6萬元,占?55.82?%;教育支出100萬元,占?2.06?%;社會保障和就業支出393.72萬元,占8.13%;衛生健康支出95.62萬元,占1.97%;農林水支出598.2萬元,占12.35%,交通運輸支出800萬元,占16.52%;住房保障支出152.74萬元,占3.15%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預算數3154.63萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2024年本部門項目支出預算1689.25萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:一般公共服務支出?91.05萬元,主要用于人大政協團委工作經費、息訪經費等方面;教育支出100萬元,主要用于學校建設等方面;社會保障和就業支出100萬元,主要用于民政救濟社會保障等方面;農林水支出598.2萬元,主要用于垃圾分類減量運行獎補、農村環境保護支出、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經費等方面;交通運輸支出800萬元,主要用于農村公路建設、日常養護和維修、路長制等方面。
五、政府性基金預算支出
2024年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2024年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費385.78萬元,比上年預算減少21.26萬元,下降5.51?%,主要是人員減少,運行經費比上年減少。(2024年運行經費為1.9萬元/人,較2023年持平)
(二)“三公”經費預算:2024年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為13萬元,其中,公務接待費5萬元,占38.46%,與上年預算5萬元一致;公務用車購置及運行費8萬元,(其中,公務用車購置費 0萬元,公務用車運行費8萬元),占61.54%,與上年預算8萬元一致,公務用車購置數為0輛,公務用車保有量為2輛;因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年持平,主要是嚴守中央八項規定,壓縮公務接待開支,規范公務用車。
?????(三)一般性支出情況:2024年本部門會議費預算5萬元,擬召開10次會議,人數1400人,內容為人大會、黨代會、政府經濟工作會及其他各項工作會議等;培訓費預算1萬元,擬開展5次培訓,人數320人,內容為黨員春訓、就業培訓、會計業務培訓等;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
?????(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預算總額748萬元,其中,貨物類采購預算46萬元;工程類采購預算400萬元;服務類采購預算?302萬元。
?????(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務用車2輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車2?輛,執法執勤用車 0?輛,特種專業技術用車 0?輛,其他按照規定配備的公務用車 0?輛;單位價值50萬元以上通用設備 0?臺,單位價值100萬元以上專用設備 0?臺。2024年擬新增配置公務用車 0?輛,其中,機要通信用車 0?輛,應急保障用車 0?輛,執法執勤用車 0?輛,特種專業技術用車 0?輛,其他按照規定配備的公務用車 0?輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0?臺,單位價值100萬元以上專用設備 0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額7218.83?萬元,其中,基本支出3154.63萬元,項目支出4064.2萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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第二部分2024年部門預算表
?(具體見附件)
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