寧鄉市回龍鋪鎮人民政府2022年部門預算公開
寧鄉市回龍鋪鎮人民政府2022年部門預算公開
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目??錄
第一部分??2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分??2022年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、整體支出績效目標表
10、項目支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
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第一部分??部門預算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責
回龍鋪鎮黨委領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理;鎮政府依法行使政府管理和服務職能。主要職責是:
1、加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制,嚴格抓好基層黨組織建設各項制度,統籌抓好基層黨建工作。
2、加強公共管理。推進區域發展,全面實施鄉村振興戰略,統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理,落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、生態環境保護、公共服務等工作,承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。
3、加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管,構建公共安全防控體系,建立應對突發事件的處理預案,做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作,及時化解轄區矛盾,確保社會穩定。
4、加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務,落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。
5、完成法律、法規、規章規定的其他事項,完成上級交辦的其他事項。
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(二)機構設置
2022年回龍鋪鎮共轄7個村(社區)、228個居民小組,總人口4.28萬,現有村干部49人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊,即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。財政供養實有在職132人,其中:行政人員46人(工勤人員算行政)、全額事業人員48人、差額事業人員38人。退休61人。
二、部門預算單位構成
1、寧鄉市回龍鋪鎮本級
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算7406.61萬元,其中,一般公共預算撥款7406.61萬元。收入較去年減少607.39萬元,下降7.6%。主要是項目資金減少1089萬元,工資福利支出和對個人和家庭的補助增加548萬元(干部職工人數增加10人,退休增加3人)。
(二)支出預算:2022年本單位支出預算7406.61萬元,其中,一般公共服務支出3413.42萬元;教育支出200萬元;社會保障和就業支出567.38萬元;衛生健康支出93.95萬元;農林水支出3025.5萬元;住房保障支出106.36萬元。
支出較去年減少607.39萬元,下降7.6%。主要是項目支出減少1088.5萬元,基本支出增加481.11萬元。具體是一般公共服務增加1765.42萬元,公共安全減少37萬元,教育支出減少100萬元,社會保障和就業支出增加142.38萬元,衛生健康支出增加7.95萬元,節能環保減少780萬元,城鄉社區事務減少1926萬元,農林水增加307.5萬元,住房保障支出增加12.36萬元.
四、一般公共預算撥款支出
2022年本單位一般公共預算撥款支出預算7406.61萬元,其中,一般公共服務支出3413.42萬元,占46.09%;教育支出200萬元,占2.7%;社會保障和就業支出567.38萬元,占7.66%;衛生健康支出96.95萬元,占1.26%;農林水支出3025.5萬元,占40.85%;住房保障支出106.36萬元,占1.44%.
具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本單位基本支出預算數3065.11萬元,主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中工資福利支出2485.09萬元、一般商品和服務支出394.51萬元、對個人和家庭的補助185.51萬元。
(二)項目支出:2022年本單位項目支出預算4341.5萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、資本性支出等,與上年減少1088.5萬元,主要是減少了土地開發成本項目資金返還。其中:一般公共服務支出816萬元,主要用于人大政協團委工作經費、息訪經費、禁毒宣傳、黨建文化、機關建設等方面;教育支出200萬元, 主要用于回龍鋪中學食堂改擴建;社會保障和就業支出300萬元,主要用于民政救濟社會保障等方面;農林水支出3025.5萬元,主要用于垃圾分類減量運行獎補、農村環境保護支出、對村民委員會和村黨支部的補助、水利建設、鄉村振興及村級防疫員空編補差經費等方面。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2022年寧鄉市回龍鋪鎮機關運行經費394.51萬元,比上年預算減少55.49萬元,下降12%。主要進一步推進厲行節約,壓縮支出等。
(二)“三公”經費預算:2022年寧鄉回龍鋪鎮“三公”經費預算數為26.5萬元,其中,公務接待費18.5萬元,占“三公”經費預算的69.8%,與上年減少1.5萬元,下降7.5%;公務用車購置及運行費8萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費8萬元),占“三公”經費預算的30.1%,與上年增加1.4萬元,增長21.2%,公務用車購置數為0輛,公務用車保有量為2輛;因公出國(境)費0萬元,與上年一致。2022年“三公”經費預算與2021年減少0.1萬元,下降0.37%。
(三)一般性支出情況:2022年本單位會議費預算10萬元;培訓費預算2萬元;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2022年本單位政府采購預算總額702.14萬元,其中:政府采購貨物支出12.14萬元;政府采購工程支出200萬元;政府采購服務支出490萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本單位共有公務用車2輛,其中,機要通信用車1輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車1輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛。
截至2021年12月底,本單位辦公業務用房使用面積8413.78平方米,其他配套設施使用面積29.48平方米,計算機56臺,打印機50臺,復印機5臺,傳真機3臺,掃描儀5臺,攝像機3臺,攝影機3臺,照相機3臺,電力空調116臺,電梯1臺。
(六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為7406.61萬元,其中,基本支出3065.11萬元,項目支出4341.5萬元。編報績效目標的項目共9個,其中:人大政協團委工作經費16萬元,機關履職和服務800萬元,學校建設200萬元,社會保障300萬元,農村環境衛生550萬元,道路建設300萬元,水利建設250萬元,鄉村振興1621萬元,村級轉移支付304.5萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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第二部分 2022年部門預算表
(具體見附件)
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