寧鄉市黃材鎮人民政府 2022年部門預算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、整體支出績效目標表
10、項目支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 部門預算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責
機關:負責政府全面工作;負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理;負責本鎮及村(社區)組織財務核算、管理;負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作。
司法所:負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。
社會事務綜合服務中心:社會救助、低保發放等;計劃生育政策、法規咨詢服務,生育證、流動人口證發放等;組織開展各種文化娛樂活動,搜集整理及保護本鎮民間文化藝術遺產,宣傳黨的路線、方針、政策,辦好本鎮宣傳工作等。
政務服務中心:主要負責優化營商環境事務協調,辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可(審批)、公共服務、便民服務事項;負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核;負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。
綜合執法大隊:負責統籌協調派駐機構和本級執法力量,在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。
農業綜合服務中心:主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣,動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。
(二)機構設置
2022年黃材鎮共轄17個村(社區)、252個居民小組,總人口6.7萬,現有村(社區)干部113人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊,即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。財政供養實有在職143人,其中:行政人員47人、全額事業人員53人、差額事業人員43人。退休82人。
二、部門預算單位構成
寧鄉市黃材鎮人民政府本級
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算11619.07萬元,其中,一般公共預算撥款11619.07萬元。收入較去年增加1217.31萬元,上升11.7%。主要是增加了人員預算及農業發展鄉村振興項目。
(二)支出預算:2022年本單位支出預算11619.07萬元,其中,一般公共服務支出4951.73萬元;教育支出300萬元;社會保障和就業支出767.21萬元;衛生健康支出99.26萬元;節能環保支出840萬元;城鄉社區支出565萬元;農林水支出3733.5萬元;住房保障支出262.37萬元;災害防治及應急管理支出100萬元。支出較去年增加1217.31萬元,上升11.7%。主要是主要是增加了人員預算及農業發展鄉村振興項目。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本單位一般公共預算撥款支出預算11619.07萬元,其中,一般公共服務支出4951.73萬元,占42.62%;教育支出300萬元,占2.59%;社會保障和就業支出767.21萬元,占6.6%;衛生健康支出99.26萬元,占0.85%;節能環保支出840萬元,占7.23%;城鄉社區支出565萬元,占4.86%;農林水支出3733.5萬元,占32.13%;住房保障支出262.37萬元,占2.26%;災害防治及應急管理支出100萬元,占0.86%。
具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本單位基本支出預算數3351.75萬元,主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費2672.18萬元以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費427.84萬元。(2021年基本支出預算數2948.98萬元,實際支出數2927.8萬元。2022年對比2021年人員編制數增加,相應人員經費及公用經費增加)
(二)項目支出:2022年本單位項目支出預算8267.5萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:一般公共服務支出2096萬元,主要用于人大政協團委工作經費機關運轉與服務等方面;教育支出300萬元,主要用于溈濱中學、松柏幼兒園建設等方面;社會保障和就業支出483萬元,主要用于病故人員撫恤、困難群體救助及保障等方面;節能環保支出840萬元,主要用于集鎮環衛及垃圾處理、污水處理廠建設及污水處理運營等方面;城鄉社區支出565萬元,主要用于集鎮基礎設施建設等方面;農林水支出3733.5萬元,主要用于農村基礎設施建設、農村環境衛生、農村公路建設及養護、農業發展鄉村振興、公益林及天然林補助、松材線蟲病小班疫木清除、退化林補造修復、水利建設、飲水安全工程、村級公益事業建設財政獎補、村級轉移支付等方面;住房保障支出150萬元,主要用于衛生院公租房建設等方面;災害防治及應急管理支出100萬元,主要用于自然災害治理等方面。(2021年項目支出預算數7452.78萬元,實際支出數7855.34萬元。2022年項目支出預算對比2021年增加,主要因為:食安監管及機關運轉服務一般公共服務支出增加、教育支出增加、社會保障和就業支出增加、節能環保支出增加。)
五、政府性基金預算支出
本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2022年寧鄉市黃材鎮機關運行經費427.84萬元,比上年預算增加94.9萬元,上升28.5%。主要是工會經費及其他商品和服務支出預算增加,在職人員增加,保障基本運轉。
(二)“三公”經費預算:2022年寧鄉市黃材鎮“三公”經費預算數為41萬元。其中,公務接待費31.5萬元,對比2021年減少0.3萬元,下降0.94%。公務用車購置及運行費9.5萬元(其中,公務用車購置費0萬元與去年一致,公務用車運行費9.5萬元,對比2021年減少0.2萬元,下降2.06%);公務用車購置數為0輛,公務用車保有量為2輛。公務用車因公出國(境)費0萬元與去年一致。2022年“三公”經費預算合計較2021年減少0.5萬元,合計下降1.2%。主要是壓減三公經費,規范公務接待標準,推行厲行節約原則。
(三)一般性支出情況:2022年本單位會議費預算4萬元,主要包括經濟工作大會、各專項工作會議;培訓費預算1萬元,主要包括黨員培訓等專項業務培訓;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2022年本單位政府采購預算總額1262.15萬元,其中:政府購貨支出30.45萬元;政府采購工程支出558.42萬元;政府采購服務支出673.28萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本單位共有公務用車4輛,其中,機要通信用車2輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車2輛,主要是鄉鎮城管執勤用車1輛及林業生產性用車1輛。
截至2021年12月底,本單位辦公業務用房使用面積6040.81平方米。
(六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為11619.07萬元,其中,基本支出3351.57萬元,項目支出8267.5萬元。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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第二部分?2022年部門預算表
(具體見附件)
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