2020年大屯營(yíng)鎮(zhèn)人民政府決算公開(kāi)
第一部分?大屯營(yíng)鎮(zhèn)人民政府概況
1、部門(mén)職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分部門(mén)決算表
1、部門(mén)收支決算總表
2、部門(mén)收入決算表
3、部門(mén)支出決算表
4、財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
1、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2、收入決算情況說(shuō)明
3、支出決算情況說(shuō)明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
10、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 大屯營(yíng)鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門(mén)職責(zé)
(一)機(jī)關(guān):負(fù)責(zé)政府全面工作;負(fù)責(zé)編制本級(jí)財(cái)政預(yù)算、決算,組織預(yù)算收入和執(zhí)行預(yù)算支出,負(fù)責(zé)加強(qiáng)鎮(zhèn)屬各中心(所)的財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督等。
(二)司法所:提供法律保障、法律服務(wù)、法制宣傳教育等,指導(dǎo)、管理人民調(diào)解工作,指導(dǎo)管理基層法律服務(wù)工作等。
(三)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心:社會(huì)救助、低保發(fā)放等;計(jì)劃生育政策、法規(guī)咨詢(xún)服務(wù),生育證、流動(dòng)人口證發(fā)放等;組織開(kāi)展各種文化娛樂(lè)活動(dòng),搜集整理及保護(hù)本鎮(zhèn)民間文化藝術(shù)遺產(chǎn),宣傳黨的路線、方針、政策,辦好本鎮(zhèn)宣傳工作等。
(四)政務(wù)服務(wù)中心:宣傳、貫徹國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、方針政策,組織編制、實(shí)施村鎮(zhèn)規(guī)劃和年度建設(shè)計(jì)劃,加強(qiáng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理和監(jiān)督等。
(五)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心:宣傳國(guó)家產(chǎn)業(yè)方面政策,農(nóng)作物新品種、新技術(shù)推廣服務(wù)等。
(六)綜合執(zhí)法大隊(duì):認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家相關(guān)政策、法律、法規(guī)及相關(guān)文件精神,加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和管理,確保安全生產(chǎn)工作正常有序開(kāi)展,按規(guī)定要求上報(bào)事故,完成其他安全工作任務(wù)等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。大屯營(yíng)鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì),全部納入2020年部門(mén)決算編制范圍。具體為:機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。
(二)決算單位構(gòu)成。納入2020年部門(mén)決算范圍的單位包括:鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),即機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。只有本級(jí)單位,無(wú)二級(jí)單位。
第二部分2020年部門(mén)決算表
(見(jiàn)附表)
第三部分?2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)8461.36萬(wàn)元。與2019年相比,增加1674.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.67%,其中財(cái)政撥款收入增加134.86萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加48.23萬(wàn)元,其他收入增加1491.5萬(wàn)元,主要是因?yàn)榄h(huán)境整治廁所改造支出、靳江濕地項(xiàng)目及機(jī)關(guān)維修項(xiàng)目支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)8461.36萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入4117.5萬(wàn)元,占48.66?%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入138.37萬(wàn)元,占1.64%;其他收入4205.48萬(wàn)元,占49.7?%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)8461.36萬(wàn)元,其中:基本支出1613.42萬(wàn)元,占19.07%;項(xiàng)目支出6847.94萬(wàn)元,占80.93%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4255.87萬(wàn)元,與2019年相比,增加183.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.5%,主要是因?yàn)榄h(huán)境整治廁所改造支出、靳江濕地項(xiàng)目及機(jī)關(guān)維修項(xiàng)目支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出4117.5萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的48.66%,與2019年相比,財(cái)政撥款支出增加134.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.38%,主要是因?yàn)榄h(huán)境整治廁所改造支出、靳江濕地項(xiàng)目及機(jī)關(guān)維修項(xiàng)目支出增加。2020年初預(yù)算數(shù)為1424.69萬(wàn)元,增加2692.81萬(wàn)元,主要是人員變動(dòng)大,項(xiàng)目支出增加。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出?4117.5萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出1402.49?萬(wàn)元,占34.06%;公共安全支出(類(lèi))支出36.81??萬(wàn)元,占0.89%;教育(類(lèi))支出82.53?萬(wàn)元,占2%;文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出3.5?萬(wàn)元,占0.09%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出?439.78萬(wàn)元,占10.68%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出?99.39?萬(wàn)元,占2.4%;節(jié)能環(huán)保(類(lèi))支出?136.24?萬(wàn)元,占3.3%;農(nóng)林水(類(lèi))支出?1625.45萬(wàn)元,占39.48%;交通運(yùn)輸(類(lèi))支出64.26??萬(wàn)元,占1.56%;資源勘探工業(yè)信息(類(lèi))支出?1.17??萬(wàn)元,占0.03%;商業(yè)服務(wù)業(yè)支出7.88萬(wàn)元,占0.19%,住房保障(類(lèi))支出200.07??萬(wàn)元,占4.86%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類(lèi))支出17.93?萬(wàn)元,占0.44%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為?1424.69?萬(wàn)元,支出決算數(shù)為4117.5萬(wàn)元,其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))年初預(yù)算數(shù)為500.56萬(wàn)元,支出決算為1402.49萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中人員變動(dòng)大,增加了文明創(chuàng)建支出、新時(shí)代文明實(shí)踐建設(shè)等項(xiàng)目,新增了第七次人口普查。
2、公共安全支出(類(lèi))年初預(yù)算數(shù)為33.54萬(wàn)元,支出決算數(shù)為36.81萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是1121工程支出需要。
3、教育支出(類(lèi))普通教育(款)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算數(shù)為82.35萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因同榮小學(xué)廁所建設(shè)和中心小學(xué)的護(hù)坡建設(shè)。
4、文化體育與傳媒支出(類(lèi))年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算數(shù)為3.5萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因臨時(shí)指標(biāo)調(diào)整。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))年初預(yù)算數(shù)為209.18萬(wàn)元,支出決算數(shù)為454.78萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因敬老院建設(shè)。
6、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))年初預(yù)算數(shù)為52.93萬(wàn)元,支出決算數(shù)為99.39萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因新冠肺炎疫情等支出。
7、節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi))年初預(yù)算數(shù)為39萬(wàn)元,支出決算數(shù)為136.24萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因1121配套工程支出。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算數(shù)為46.07萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因臨時(shí)指標(biāo)調(diào)整。
9、農(nóng)林水(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)年初預(yù)算為??536.54?萬(wàn)元,支出決算為1625.45萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:由于資金原因,一部分濕地項(xiàng)目未納入預(yù)算,病蟲(chóng)害控制預(yù)算不足,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增大。
10、住房保障(類(lèi))保障性安居工程(款)其他保障性安居工程支出(項(xiàng)),年初預(yù)算為52.94萬(wàn)元,支出決算為200.07萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:由于新時(shí)代文明實(shí)踐所要求,機(jī)關(guān)維修項(xiàng)目增加。
11、文化體育與傳媒支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探信息等支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、其他支出、抗疫特別國(guó)債安排的支出沒(méi)有安排年初預(yù)算,根據(jù)工作需要,應(yīng)對(duì)突發(fā)事件,進(jìn)行了指標(biāo)調(diào)整,安排了專(zhuān)項(xiàng)資金支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出?1587.13?萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1444.35?萬(wàn)元,占基本支出的?91%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、其他保險(xiǎn)、住房公積金及臨時(shí)人員補(bǔ)助、退休人員生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等,比上年減少79.95萬(wàn)元,主要是人員變動(dòng);公用經(jīng)費(fèi)142.78萬(wàn)元,占基本支出的?9%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出及辦公設(shè)備購(gòu)置,比上年增加14.15萬(wàn)元,主要是印刷費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)增加。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8.5萬(wàn)元,支出決算為7.2萬(wàn)元,完成預(yù)算的84.71%,2019年決算數(shù)為8.27萬(wàn)元,與上年度相比減少1.07萬(wàn)元,減少12.94%。其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算??4.5?萬(wàn)元,支出決算為?4.32萬(wàn)元,完成預(yù)算的96%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是鎮(zhèn)黨委政府大力壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支,減少公務(wù)接待費(fèi)用。比去年減少0.06萬(wàn)元,主要原因是縮減三公經(jīng)費(fèi),減少接待支出。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為??4?萬(wàn)元,支出決算為??2.88?萬(wàn)元,完成預(yù)算的?72??%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是鎮(zhèn)黨委政府提倡綠色出行,減少公務(wù)用車(chē)次數(shù),節(jié)約公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。比去年減少1.01萬(wàn)元,主要原因是減少公務(wù)用車(chē)次數(shù),節(jié)約公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算?4.32?萬(wàn)元,占?60??%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占?0??%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算??2.88??萬(wàn)元,占?40??%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0?萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組?0個(gè),累計(jì)?0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為?4.32?萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組110個(gè)、來(lái)賓790人次,主要是市直科局干部來(lái)鎮(zhèn)公務(wù)用餐及干部外出公務(wù)誤餐發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為?2.88??萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)?0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車(chē)?0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)?2.88萬(wàn)元,主要是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行用油料、公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)及公務(wù)車(chē)維修支出,截至2020年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為?1?輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入138.37?萬(wàn)元;支出?138.37?萬(wàn)元,其中項(xiàng)目支出138.37?萬(wàn)元。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(見(jiàn)附件)
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出?142.77?萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少??33.59?萬(wàn)元,降低?19%。主要原因是:鎮(zhèn)黨委政府大力壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支,節(jié)約辦公經(jīng)費(fèi),提倡綠色出行,減少公務(wù)用車(chē)次數(shù),節(jié)約公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),減少公務(wù)接待批次,倡導(dǎo)非特殊情況公務(wù)接待一律在食堂用餐,節(jié)約辦公設(shè)備購(gòu)置。
(二)一般性支出情況
2020年??本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)?1.35?萬(wàn)元,用于召開(kāi)黨代會(huì)、人大會(huì)、基層黨員會(huì)及經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議,人數(shù)686人,內(nèi)容為黨代會(huì)一次,人數(shù)90人,人大會(huì)2次,人數(shù)為132人,經(jīng)濟(jì)工作會(huì)1次,人數(shù)136人,基層黨員會(huì)議328人;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)?5.89?萬(wàn)元,用于開(kāi)展化妝師、育嬰師、電工、計(jì)算機(jī)及面點(diǎn)師培訓(xùn),人數(shù)?390??人,內(nèi)容為化妝師培訓(xùn)二批,培訓(xùn)學(xué)員100人,育嬰師培訓(xùn)三批,培訓(xùn)學(xué)員150人,電工培訓(xùn)一批,培訓(xùn)學(xué)員40人,計(jì)算機(jī)培訓(xùn)一批,培訓(xùn)學(xué)員50人,面點(diǎn)師培訓(xùn)一批,培訓(xùn)學(xué)員50人。
(三)政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額?709.45萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出13.17萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出?510.37萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出?185.91?萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額709.45萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出金額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額299.08萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出金額的42.16%。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,本單位共有車(chē)輛?1?輛,為機(jī)關(guān)日常公務(wù)用車(chē);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備??0?臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備?0臺(tái)(套)。
第四部分??名詞解釋
1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi):納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第五部分??附件
2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2020年按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求,全年單位整體支出8461.35萬(wàn)元,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理,績(jī)效良好。具體為:
一、整體績(jī)效管理中工作職責(zé)是:全年貫徹落實(shí)黨中央、省委、長(zhǎng)沙市委和寧鄉(xiāng)市委的決策部署,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào),統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作,全面落實(shí)“六保”任務(wù),實(shí)現(xiàn)了鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展;
二、整體績(jī)效管理目標(biāo)是加強(qiáng)了我鎮(zhèn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理,做到:1、合理調(diào)度資金,確保辦公室各項(xiàng)工作正常開(kāi)展,單位履職到位;2、大力壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支,節(jié)約機(jī)關(guān)運(yùn)行成本;3、用好用活項(xiàng)目資金,在改善民生、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域加大資金投入力度;4、對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行科學(xué)化、精細(xì)化管理,提高財(cái)政資金使用效益。
三、部門(mén)整體支出年度績(jī)效目標(biāo):1、產(chǎn)出指標(biāo)進(jìn)一步優(yōu)化,具體為全年整體支出8461.36萬(wàn)元,基本支出1613.42萬(wàn)元,占總支出的19.07%,項(xiàng)目支出6847.94萬(wàn)元,占支出80.93%,較一年機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)中基本支出比重減少,在民生投入中項(xiàng)目支出比重增加;2、效益指標(biāo)進(jìn)一步提高,具體為民生資金、鄉(xiāng)村振興中基礎(chǔ)設(shè)施投入增加,政府履職行權(quán)更加到位、規(guī)范,群眾幸福感、滿意感不斷提高。
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