2025年道林鎮部門預算公開
2025年道林鎮部門預算公開
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目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責
道林鎮人民政府是基層政府機關,工作職責是落實國家政策,嚴格依法行政,發揮經濟管理職能,加強政策引導,制定發展規劃,服務市場主體和營造發展環境,搞好市場監管,大力促進社會事業發展,發展鎮村經濟,文化和社會事業,提供公共服務,維護社會穩定,構建社會主義和諧社會。主要職責是:
1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。
2、制定并組織實施村鎮建設規劃,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水利等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。
3、負責本行政區域內的社會保障和就業、民政、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪,維護社會穩定。
4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。
5、抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。
6、完成上級政府交辦的其它事項。
(二)機構設置
2025年道林鎮共轄9個村(社區)、499個居民小組,總人口5.7萬,現有村(社區)干部59人。我鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊,即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職117人,其中:行政人員45人(工勤人員算行政)、全額事業人員41人、差額事業人員31人。退休51人,離休0人。
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二、部門預算單位構成
道林鎮人民政府只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算7994.05萬元,其中,一般公共預算撥款7029.05萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,其他收入(特設資金)965萬元。收入較去年減少826.16萬元,主要是打造節約型政府,堅持量力而行,量財辦事,各個項目預算均有不同程度的減少,特別是農林水和交通運輸項目,其中在職村干部和離任村干部生活補貼、美麗宜居村莊建設、G354項目(已竣工通車)等項目減少,上級配套資金減少,相應的支出也減少。
(二)支出預算:2025年本部門支出預算7994.05萬元,其中,一般公共服務2735.02萬元,公共安全50萬元,教育220萬元,社會保障和就業989.39萬元,衛生健康90.59萬元,節能環保600萬元,農林水2469.27萬元,交通運輸700萬元,住房保障139.78萬元。支出較去年減少826.16萬元,主要是打造節約型政府,堅持量力而行,量財辦事,各個項目預算均有不同程度的減少,特別是農林水和交通運輸項目,其中在職村干部和離任村干部生活補貼、美麗宜居村莊建設、G354項目(已竣工通車)等項目減少,上級配套資金減少,相應的支出也減少。
四、一般公共預算撥款支出
2025年本部門一般公共預算撥款支出預算7029.05萬元,其中,一般公共服務支出2715.02萬元,占38.6%;公共安全支出45萬元,占0.6?%;教育支出220萬元,占3.1%;社會保障和就業支出649.39萬元,占9.3%;衛生健康支出90.59萬元,占1.3%;節能環保支出500萬元,占7.1%;農林水支出2169.27萬元,占30.9%;交通運輸支出500萬元,占7.1%;住房保障支出139.78萬元,占2%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年本部門基本支出預算數2919.43萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。支出較去年增加45.86萬元,主要是工資福利支出和對個人和家庭的補助支出增加。
(二)項目支出:2025年本部門項目支出預算4109.62萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:一般公共服務支出295.35萬元,主要用于人大、政協、團委工作經費、政府代管企業退休人員周子祥工資、組織(黨建)、宣傳、審計、財稅、統計、統戰、紀檢監察、檔案、后勤服務、市場監管、基層武裝、科學技術、信息化建設、食品安全等方面;公共安全支出45萬元,主要用于基層司法、社區矯正、法治建設、信訪、矛盾糾紛調解、預防吸毒、消防救援、應急管理、災害風險防治、安全生產等方面;教育支出220萬元,主要用于改擴建農村義務教育學校建設,配備各項生活設施設備,保障學校教育教學正常開展,提升學校辦學條件、提高學校辦學能力,促進教育教學發展;社會保障和就業支出380萬元,主要用于確保就業、撫恤、社會福利、殘疾人事業、臨時救助、特困人員救助供養、退役軍人管理、困難慰問、社會組織管理、對未成年人的保護、公墓管理服務、經營性墓地的建設、文物保護、群眾文化活動、文旅項目等工作正常開展,服務育齡婦女、公共衛生、無償獻血、優撫對像醫療、疾病預防控制、突發公共衛生事件應急處理等工作有序推進;節能環保(農村環境保護)支出500萬元,主要用于全面推進鄉村振興戰備,進一步提高農村環境衛生建設和管理水平,促進農村環境衛生常態化管理,努力營造更加整潔、清爽、優美、宜居的人居環境,加強全鎮9個村(社區)人居環境綜合整治,抓好農村五治,生態環境保護、耕地恢復、節能環保等,確保生態持續發展;農林水支出2169.27萬元,主要用于村(社區)轉移支付,確保村級正常運轉,村級動物防疫補助、農村社會事業、農業生產發展、農業生態資源保護、種養殖業、農村道路建設、動物防疫、林業、水利建設、防汛抗旱、農機、產業結構調整、農產品質量安全、鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興、美麗宜居村莊建設等方面;交通運輸支出500萬元,主要用于黑化六條農村公路,X219提質改造,公路養護,滬昆高鐵安全方面的支出,有效的清理排查農村公路路面狀況,保障農村交通暢通,推動農村經濟和社會發展。支出較去年減少1077.03萬元,主要是打造節約型政府,堅持量力而行,量財辦事,各個項目預算均有不同程度的減少,特別是農林水和交通運輸項目,其中在職村干部和離任村干部生活補貼、美麗宜居村莊建設、G354項目(已竣工通車)等項目減少,上級配套資金減少,相應的支出也減少。
五、政府性基金預算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2025年本部門機關本級運行經費360.91萬元,比上年預算增加8.36萬元,上升2.3%,主要是本年內含殘疾人就業保障金15.18萬元。
(二)“三公”經費預算:2025年本部門機關本級“三公”經費預算數為9.5萬元,其中,公務接待費1.5萬元,公務用車購置及運行費8萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費8萬元),編制數2輛,本年公務用車購置數為0輛,公務用車保有量為2輛,因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少0.5萬元,主要是壓減公務接待費用。
(三)一般性支出情況:2025年本部門會議費預算5萬元,擬召開50次會議,人數1000人,內容為人大、政協、人居環境、安全生產、交通安全、糧食生產、防汛抗旱、動物防疫、民生事務工作、黨建、財政稅收等工作會議;培訓費預算1萬元,擬開展4期培訓,人數280人,內容為黨員冬春訓、崗位業務培訓等;擬舉辦0等節慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0萬元。
(四)政府采購情況:2025年本部門政府采購預算總額687.9萬元,其中,貨物類采購預算19.9萬元;工程類采購預算660萬元;服務類采購預算8萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務用車2輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車2輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為7994.05萬元,其中,基本支出2919.43萬元,項目支出5074.62萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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第二部分 2025年部門預算表
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