2025年寧鄉市城郊街道辦事處部門預算公開
?2025年寧鄉市城郊街道辦事處
部門預算公開
目 錄
?
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 部門預算說明
?
一、部門基本概況
(一)職能職責。
1.加強黨的建設。堅持黨的全面領導,加強和改進城市基層黨建工作,強化系統建設和整體建設,打造堅強戰斗堡壘,構建城市基層黨建工作新格局。落實管黨治黨責任,推進全面從嚴治黨向基層延伸。統籌推進黨建引領基層治理和基層政權建設,推動基層民主政治建設,健全基層群眾自治機制,提升基層治理體系和治理能力現代化水平。
2.統籌經濟發展。統籌落實轄區內經濟社會發展的重大決策部署,積極參與轄區內建設和公共服務設施布局規劃,促進地區有機更新。整合區域資源,持續優化營商環境,引導和扶持各類經濟組織發展,服務保障重點產業、重大項目等,推動區域高質量發展。
3.保障民生服務。強化為民服務能力,組織實施轄區內與群眾生活密切相關的各項公共服務,落實衛生健康、養老助殘、社會救助、住房保障、就業創業、文化教育、體育事業和法律服務等領域的相關法律法規和政策。優化政務服務流程,構建高效便民審批服務體系。優化公共服務供給模式,推動民生實事落地落實,持續增進民生福祉。
4.推進平安法治。組織實施轄區內平安建設工作,完善基層社會治安防控體系。堅持和發展新時代“楓橋經驗”,強化信訪和矛盾糾紛調解工作。動員轄區內人民群眾和社會力量參與群防群治工作,有效維護治安穩定和社會和諧。負責轄區公共安全及安全生產監管,構建公共安全防控體系,建立應對突發事件的處理預案,負責應急管理、安全生產、綜合防災減災救災等工作。
5.加強公共管理。實施綜合管理,組織領導和綜合協調轄區內地區性、綜合性社會管理工作,落實轄區內城市管理、物業管理、交通管理、能源管理、資源管理、生態環境保護、市場監管等工作。
6.完成法律法規和規章規定的其他事項及市委、市人民政府交辦的其他事項。
(二)機構設置。
城郊街道黨工委、城郊街道辦事處設置下列內設機構:
1.黨政辦公室。負責機關日常運轉,承擔值班、文電、機要、保密、安全、信息、會務、檔案、督辦、政務公開、后勤保障等工作。負責政協聯絡工作。負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核。
2.黨建辦公室。負責基層黨的建設工作。負責干部人事、機構編制、人才、老干、黨員和人事檔案管理等工作。負責基層治理和基層政權建設、人民建議征集、志愿服務、“兩企三新”黨建等工作。組織協調轄區內群團組織開展工作。
3.經濟發展辦公室。負責轄區內經濟發展規劃的制定和落實。負責招商引資、項目工程,以及發展改革、工業和信息化、科技、商務、統計、供銷等相關領域工作。負責優化區域發展環境,統籌協調與經濟發展相關的其他工作。
4.民生事務辦公室。負責轄區內人力資源和社會保障、民政、醫療保障、教育、衛生健康、殘疾人事務等工作。負責行政審批服務事項的組織實施、數據和政務服務工作。
5.平安法治辦公室。負責轄區內社會治安綜合治理、平安建設、公共安全、信訪等工作,維護轄區社會穩定。負責轄區內法治建設相關工作。
另設財政辦公室。負責編制本級年度財政預決算草案并組織執行。負責國有資產和債權債務管理。負責財政性資金監督管理。負責惠民惠農“一卡通”系統補貼對象信息維護及補貼發放資金監管。負責單位票據管理、財務核算、政府采購工作。負責社區財務指導、監督和代理核算。負責街道和社區財政資金的內部監管和審計。負責收入征收的組織協調。負責金融服務、社區公共資源交易的監督等工作。
城郊街道黨工委、城郊街道辦事處設置下列公益一類事業單位:
1.文化綜合服務中心。負責宣傳思想、意識形態、統一戰線、民族宗教、網絡安全和信息化、精神文明建設、文化、旅游、廣播電視、體育、物業管理等工作。負責組織開展轄區內新時代文明實踐等工作。
2.生態事務中心。負責組織開展環境保護宣傳,承擔環境保護日常巡查等工作,協助開展環境污染防治工作。負責上級有關規劃的落實和自然資源相關工作。負責城市建設、自建房等工作。負責農業、水利、林業、鄉村振興、社區公共資源交易等農業農村工作。
3.應急事務中心。負責安全生產、綜合防災減災救災、消防安全等工作。負責組織開展應急知識宣傳普及和應急演練,做好自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發事件的應急處置工作。牽頭負責城市運行安全工作。
4.退役軍人服務站。負責轄區內退役軍人就業創業扶持、優撫幫扶、走訪慰問、權益維護等服務保障工作。負責轄區內其他優撫對象的服務工作。
5.綜合行政執法大隊,副科級。負責統籌協調轄區內派駐機構和本級執法力量,開展本轄區日常執法活動和聯動執法等工作。負責本轄區范圍內法律法規規定或上級人民政府授權,以街道辦事處名義行使行政執法權的綜合執法工作。依法依規依政策承擔城郊街道黨工委、城郊街道辦事處交辦的城市管理、道路交通、市場監管等領域的相關工作。
2025年城郊街道共轄10個社區、193個居民小組,街道總人口10.39萬,現有社區干部70人。街道辦事處財政供養實有在職111人,其中:行政人員43人(工勤人員算行政)、全額事業人員51人、差額事業人員17人。退休64人。
?
二、部門預算單位構成
部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算?2692.34?萬元,其中,一般公共預算撥款?2692.34??萬元,政府性基金預算撥款?????0?萬元,國有資本經營預算撥款??0?萬元,納入專戶管理的非稅收入?0??萬元。收入較去年增加?102.56 ?萬元,上升4%,主要是因為基本支出中全額人員增加,人員經費及公用經費增加。
(二)支出預算:2025年本部門支出預算?2692.34?萬元,其中,一般公共服務?1822.54 萬元,社會保障和就業支出206.79萬元;衛生健康支出75.2萬元;農林水支出474.6萬元;住房保障支出113.21萬元。支出較去年增加?102.56 ?萬元,上升4%,主要是因為基本支出中全額人員增加,人員經費及公用經費增加。
四、一般公共預算撥款支出
2025年本部門一般公共預算撥款支出預算?2692.34?萬元,其中,一般公共服務支出?1822.54?萬元,占67.69%;社會保障和就業支出206.79萬元,占7.68%;衛生健康支出75.2萬元,占2.79%;農林水支出474.6萬元,占17.63%;住房保障支出113.21萬元,占4.21%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年本部門基本支出預算數?2373.39??萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2025年本部門項目支出預算?318.95?萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:一般公共服務支出14.35萬元,主要用于人大政協團委工作經費、息訪經費等方面;農林水支出304.6萬元,主要用于對村民委員會和村黨支部的補助、村級動物防疫經費等方面。
五、政府性基金預算支出
2025年本部無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2025年寧鄉市城郊街道辦事處機關運行經費174.76萬元,比上年預算增加7.16萬元,上升4.27%。主要是公務接待費及其他交通費用減少。
(二)“三公”經費預算:2025年寧鄉市城郊街道辦事處“三公”經費預算數為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費?0?萬元(其中,公務用車購置費?0?萬元,公務用車運行費?0?萬元),因公出國(境)費?0?萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少??1.5?萬元,主要是壓減公務接待費。
(三)一般性支出情況:2025年本單位會議費預算?0?萬元;培訓費預算?0?萬元;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2025年本部門政府采購預算總額????25?萬元,其中,貨物類采購預算?5?萬元;工程類采購預算?0?萬元;服務類采購預算?20?萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務用車?2?輛,其中,機要通信用車?0??輛,應急保障用車?0?輛,執法執勤用車?2?輛,特種專業技術用車?0?輛,其他按照規定配備的公務用車?0?輛;單位價值50萬元以上通用設備?0??臺,單位價值100萬元以上專用設備?0??臺。2025年擬新增配置公務用車?0?輛,其中,機要通信用車?0??輛,應急保障用車?0?輛,執法執勤用車?0?輛,特種專業技術用車?0?輛,其他按照規定配備的公務用車?0?輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備?0??臺,單位價值100萬元以上專用設備?0??臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為?2692.34?萬元,其中,基本支出?2373.39?萬元,項目支出?318.95?萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
?
?
第二部分 2024年部門預算表
?(見公開附件)
掃一掃在手機打開當前頁


