2024年寧鄉市城郊街道辦事處 部門預算公開
2024年寧鄉市城郊街道辦事處
部門預算公開
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責。
辦事處:負責政府全面工作;負責編制本級財政預算、結算,組織預算收入和執行預算支出,負責加強鎮屬各中心(所)的財務管理和監督等。
司法所:提供法律保障、法律服務、法制宣傳教育等,指導、管理人民調解工作,指導管理基層法律服務工作等。
社會事務綜合服務中心:社會救助、低保發放等;計劃生育政策、法規咨詢服務,生育證、流動人口證發放等;組織開展各種文化娛樂活動,搜集整理及保護本鎮民間文化藝術遺產,宣傳黨的路線、方針、政策,辦好本鎮宣傳工作等。
政務服務中心:宣傳、貫徹國家相關法律、法規、方針政策,組織編制、實施村鎮規劃和年度建設計劃,加強村鎮規劃建設管理和監督等。
農業綜合服務中心:宣傳國家產業方面政策,農作物新品種、新技術推廣服務等。
綜合執法大隊:認真貫徹落實國家相關政策、法律、法規及相關文件精神,加強對安全生產工作的組織領導和管理,確保安全生產工作正常有序開展,按規定要求上報事故,完成其他安全工作任務等。
(二)機構設置。
2024年城郊街道共轄10個社區、193個居民小組,街道總人口9.68萬,現有社區干部71人。街道辦事處及其工作機構分設機關、一所三中心及一隊,即辦事處、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。街道辦事處財政供養實有在職111人,其中:行政人員42人(工勤人員算行政)、全額事業人員44人、差額事業人員25人。退休62人。
二、部門預算單位構成
部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算?2589.78?萬元,其中,一般公共預算撥款?2589.78??萬元,政府性基金預算撥款?????0?萬元,國有資本經營預算撥款??0?萬元,納入專戶管理的非稅收入?0??萬元。收入較去年減少?172.44 ?萬元,下降6%,主要是因為基本支出中人員減少,人員經費及公用經費都減少,項目支出中減少了垃圾分類減量運行獎補、農村環境保護支出兩個項目。
(二)支出預算:2024年本部門支出預算?2589.78?萬元,其中,一般公共服務?1677.51 萬元,社會保障和就業支出187.62萬元;衛生健康支出67.72萬元;農林水支出554.6萬元;住房保障支出102.33萬元。支出較去年減少?172.44 ?萬元,下降6%,主要是因為基本支出中中人員減少,人員經費及公用經費都減少,項目支出中減少了垃圾分類減量運行獎補、農村環境保護支出兩個項目。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算?2589.78?萬元,其中,一般公共服務支出?1677.51?萬元,占64.78%;社會保障和就業支出187.62萬元,占7.25%;衛生健康支出67.72萬元,占2.61%;農林水支出554.6萬元,占21.41%;住房保障支出102.33萬元,占3.95%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預算數?2266.87??萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2024年本部門項目支出預算?322.91?萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:一般公共服務支出18.31萬元,主要用于人大、政協團委工作經費、息訪經費等方面;農林水支出304.6萬元,主要用于對村民委員會和村黨支部的補助、村級動物防疫經費等方面。
五、政府性基金預算支出
2024年本部無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2024年寧鄉市城郊街道辦事處機關運行經費167.6萬元,比上年預算減少8.24萬元,下降4.69%。主要是公務接待費及其他交通費用減少。
(二)“三公”經費預算:2024年寧鄉市城郊街道辦事處“三公”經費預算數為1.5萬元,其中,公務接待費1.5萬元,公務用車購置及運行費?0?萬元(其中,公務用車購置費?0?萬元,公務用車運行費?0?萬元),因公出國(境)費?0?萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少??0.5?萬元,主要是壓減公務接待費。
(三)一般性支出情況:2024年本單位會議費預算?0?萬元;培訓費預算?0?萬元;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預算總額????20?萬元,其中,貨物類采購預算?0?萬元;工程類采購預算?0?萬元;服務類采購預算?20?萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務用車?2?輛,其中,機要通信用車?0??輛,應急保障用車?0?輛,執法執勤用車?2?輛,特種專業技術用車?0?輛,其他按照規定配備的公務用車?0?輛;單位價值50萬元以上通用設備?0??臺,單位價值100萬元以上專用設備?0??臺。2024年擬新增配置公務用車?0?輛,其中,機要通信用車?0??輛,應急保障用車?0?輛,執法執勤用車?0?輛,特種專業技術用車?0?輛,其他按照規定配備的公務用車?0?輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備?0??臺,單位價值100萬元以上專用設備?0??臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為?2589.78?萬元,其中,基本支出?2266.87?萬元,項目支出?322.91?萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2024年部門預算表
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