寧鄉市白馬橋街道辦事處2023年部門預算公開目錄及說明
寧鄉市白馬橋街道
2023年部門預算公開
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目??錄
第一部分??2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分??2023年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
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第一部分??部門預算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責。
1、機關,主要負責街道機關黨務和行政事務工作;負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、政務公開、后勤保障等工作;負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核;承擔社會經濟調查統計等工作;負責基層黨的建設、宣傳、意識形態(含網絡信息安全)、統一戰線工作;組織協調轄區內群團組織開展工作;負責組織、機構編制、人事、老干、關協、文明創建、機關干部隊伍建設等工作;承擔新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作;負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理;負責街道和社區財務核算、管理;負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作;負責監督管理社區公共資源交易。
2、司法所,主要負責人民調解工作,法制宣傳教育,社區矯正,法律援助,安置幫教等。
3、政務服務中心,主要負責優化營商環境事務協調,辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可(審批)、公共服務、便民服務事項;負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核;負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項;負責行政審批服務事項的組織實施,指導政務服務工作;負責12345熱線處理、民聲受理、市長信箱答復等工作。
4、社會事業綜合服務中心,主要負責勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、保障性住房、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作;承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責;負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作,為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐;負責轄區內人力資源社會保障、民政(含殯改)、退役軍人事務、社會救助、殘疾人事務、教育、科技、文化、體育、衛生健康、計劃生育、計生協會、紅十字會等工作;負責轄區內經濟發展規劃的制定和落實;負責招商引資、項目工程(包括征地拆遷、失地農民保險)、文旅融合發展、工業和信息化、商務、交通(包括路長制、治超)、電力等工作;統籌協調經濟發展相關的其他工作;負責轄區內國土規劃、城鎮建設(包括危房改造)工作;負責轄區內環境衛生、生態環境保護、城鄉人居環境整治、“藍天保衛戰”“除臭剿劣”等工作,承擔城市管理日常工作;負責轄區內的社會治安綜合治理(含小區治理、物業服務)、應急管理、信訪、市場監管、防范和處置非法集資等工作,維護轄區社會穩定;指導轄區內網格化綜合管理工作;承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作;負責統籌協調派駐機構和本級執法力量,在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。
5、農業綜合服務中心,主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣,動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作;組織指導農業產業發展、精準扶貧、移民開發管理、農業機械管理、畜牧水產發展、鄉村振興、“去薄脫殼”、河(湖)長制等工作;負責社區公共資源交易。
6、綜合執法大隊:認真貫徹落實國家相關政策、法律、法規、及相關文件精神,加強對安全生產工作的組織領導和管理,確保安全生產工作正常有序開展,按規定要求上報事故,完成其他安全工作任務等。
??(二)機構設置。
2023年白馬橋街道共轄7個社區、104個居民小組,總人口3萬多,現有社區干部46人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊,即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。在職126人,其中:行政人員47人(工勤人員算行政)、全額事業人員44人、差額事業人員35人。退休62人,離休0人。
二、部門預算單位構成
寧鄉市白馬橋街道辦事處只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算2749.15萬元,其中,一般公共預算撥款2749.15萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,其他收入(特設) 0萬元。收入較去年增加588.93萬元,主要是工資福利支出增加563.74萬元,對個人和家庭的補助增加20.99萬元和商品和服務支出增加4.18萬元。
(二)支出預算:2023年本單位支出預算2749.15萬元,其中,一般公共服務1784.79萬元,社會保障和就業支出201.63萬元,衛生健康支出73.43萬元,農林水支出579.32萬元,住房保障支出109.98萬元。支出較去年增加588.93萬元,主要是工資福利支出增加563.74萬元,對個人和家庭的補助增加20.99萬元和商品和服務支出增加4.18萬元。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本單位一般公共預算撥款支出預算2749.15萬元,其中,一般公共服務支出1784.79萬元,占64.92%;社會保障和就業支出201.63萬元,占7.33%;衛生健康支出73.43萬元,占2.67%;農林水支出579.32萬元,占21.07%;住房保障支出109.98萬元,占4%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本單位基本支出預算數2503.83萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。基本支出較去年增加588.93萬元,主要是工資福利支出增加563.74萬元,對個人和家庭的補助增加20.99萬元和商品和服務支出增加4.18萬元。
(二)項目支出:2023年本單位項目支出預算245.32萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:一般公共服務16萬元,主要用于人大政協團委工作經費等方面;農林水支出229.32萬元,主要用于垃圾分類減量運行獎補、農村環境保護支出、對村民委員會和村黨支部的補助等方面。項目支出與去年持平。
五、政府性基金預算支出
本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2023年白馬橋街道辦事處的機關運行經費179.21萬元,比上年預算增加4.18萬元,上升2.39%,主要是增加了辦公費、交通費等。
(二)“三公”經費預算:2023年本單位機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為2.5萬元,其中,公務接待費2.5萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少23萬元,主要是認真貫徹落實關于厲行節約的各項要求,壓減公務接待費。
(三)一般性支出情況:2023年本單位會議費預算0萬元;培訓費預算0萬元;未擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為2749.15萬元,其中,基本支出2503.83萬元,項目支出245.32萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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第二部分??2023年部門預算表
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